你好 ;到時會負數(shù)了。 你 盡可能不要弄成負數(shù) ;分兩個月來紅沖?
老師:2019年12月開了張3萬的普通發(fā)票出去,到2020年9月未付款,現(xiàn)在對方要求把這張發(fā)票作廢了,重新開,而且是開到另外一家公司名稱,這種能否紅沖,是否有風險
老師您好!我司去年12月份開具專票給對方,對方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請問這個會計分錄怎么處理
老師您好!我司去年12月份開具專票給對方,對方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請問這個會計分錄怎么處理
老師好! 21年出售的清潔劑,開具1%的電子增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在要結(jié)款,對方讓把去年的發(fā)票改成今年的日期,我這邊把去年的發(fā)票沖了再重新開票的稅率是多少?
老師好,我單位有應收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業(yè)務收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方,由于合同原因,對方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時間,用的手機,問了客服老師沒人回復
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領出和7月原材料進銷存領出出庫這欄是不銜接的。這樣子的話。
請問法人實繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費用怎么分配?
我們公司主營業(yè)務收入是銷售商品,服務費收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報表的成本和期間費用有錯誤,如果更改成本會有預警嗎?
老師,請問一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結(jié)算單開的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢的。
年底要把未分配利潤轉(zhuǎn)出分紅的時候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買賣合同為什么不行,只有政策性房屋買賣合同才屬于專屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對應的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈
好的老師,等看哪個月開的發(fā)票跟沖紅發(fā)票不能成負數(shù)再開
你好 ; 是的; 避免負數(shù)申報不過去的??
老師,我家還有這么一個問題,就是有項工程開工時對方要求把發(fā)票一次性開完,現(xiàn)在完工了結(jié)算工程款比之前開的發(fā)票少了,而且還有5%的工程款得2年之后再付,我開的是專票應該怎么處理?現(xiàn)在把差額部分沖紅,還是等2年后付尾款再沖?
你好;? 先把差額給紅沖了。 先把? ?差額沖掉??
還有別的辦法不用沖嗎老師
你好;? ?只能這樣了 ;? ? ?不要沖成負數(shù)了就行了? ?
好的謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好??