你好,還是按照1%的按照1%的紅沖,然后再重新開,按照1%。
老師好! 21年出售的清潔劑,開具1%的電子增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在要結(jié)款,對方讓把去年的發(fā)票改成今年的日期,我這邊把去年的發(fā)票沖了再重新開票的稅率是多少?
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方,由于合同原因,對方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師好,請問去年開的普通電子免稅發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖重開。請問是不是直接按免稅紅沖后,再開具增值稅1%的發(fā)票?
我去年給用戶開的增值稅普通發(fā)票,今年用戶要求把普票換成增票(1%),我們紅沖了,從新開增票了,這個銷售額怎么計算?稅務(wù)局統(tǒng)計顯示沒有沖減銷售額,銷售額是重加的,也就是說,紅沖了再開票,依然算銷售額收入。
老師,對方公司被稅務(wù)大數(shù)據(jù)篩查到,現(xiàn)在稅務(wù)讓對方整改,說發(fā)票開咨詢不行,現(xiàn)在對方讓我們重新給他們開具發(fā)票,開企業(yè)營銷策劃類的,是去年的業(yè)務(wù),如果我們今年重新開票是不是增值稅只能按今年的去交了,另外我們重新開票會有風(fēng)險嗎?
老師,請問在建期間,購員工宿舍熱水器, 及食堂用品還有生產(chǎn)用的低值易耗 品計入什么科目
老師您好,我現(xiàn)在應(yīng)付賬款掛了2筆款,一筆40元是要給個人支付的運費,但是對方已經(jīng)離職了,發(fā)票收到了,另外一筆是材料款60,跟這個單位后面也在無業(yè)務(wù)往來了,這兩筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理合適呢
銷售費用-租金填到匯算清繳表格哪個項目?
有委外的項目研發(fā),需要輔助賬嗎?上面只要分出工資,折舊材料明細總金額就可以嗎?還得像自己做的那樣區(qū)分工資工時折舊明細表嗎?
營業(yè)外收入?yún)R繳清算需要納稅調(diào)增,小白
21版研發(fā)輔助賬匯總表,上面的允許加計扣除金額,如果我們材料全調(diào)出去,這個允許加計扣除包括材料金額嗎?后面對應(yīng)的直接投入包括材料嗎?
工商年報的納稅總額包含哪些
請問老師,工商年報中,對外投資信息,包括對農(nóng)民合作社投資嗎?
老師,請問在建期間,購員工宿舍熱水器, 及食堂用品還有生產(chǎn)用的低值易耗 品計入什么科目
看哪個科目可以知道還有多少發(fā)票沒有來?
重新開的可以開成免稅的嗎? 如果開成1%的,需要交稅嗎?
哦不可以的,不需要交稅,一個正數(shù)一個負數(shù)抵扣了。