需要輔助賬。僅分工資、折舊、材料總金額不夠,最好像自主研發(fā)那樣區(qū)分工資、工時、折舊等明細,以準確歸集費用、滿足稅務等要求(涉及加計扣除時必須規(guī)范設置)
在20年12月進行調動 研發(fā)費用從你管理費用科目里面增加一個研發(fā)費 從現(xiàn)有管理費用名下的其他費用科目轉一部分費用到 這個研發(fā)費用中來 當中需要有 工資 (選定幾位為研發(fā)人員) 折舊費(2020年當中購進的生產(chǎn)設備折舊部分)租金水電(結轉大概40%進來)其他的一些日常開銷 總研發(fā)費用占比金額 為收入的8%以上 那調一部分工資出來的話就是 借:管理費用-研發(fā)費用 貸:管理費用-工資 在總賬里直接提取數(shù)據(jù)調可以嗎?會影響之前的損益嗎?
你好老師。我這里是工程的一個小項目部。老板不要求做資產(chǎn)負債表和利潤表。只要求把每個月的資金歸類匯總就可以了。。 我自己買了一個小軟件,做了一套完善的賬套。有明細賬和總賬。只是我自己看而已! 估計每個月交給老板的單據(jù)拿回總部,給總部的會計做賬吧?。?! 那么,我現(xiàn)在在交接,需要把我做的明細賬和總賬電子版的發(fā)給新會計嗎???我不說,她不知也不問的!我已經(jīng)交接完畢了幾天了,在帶她熟悉環(huán)境!
老師填寫2021年度的企業(yè)所得稅報表除了系統(tǒng)自帶的這些表,納稅調整項目明細表,資產(chǎn)折舊攤銷明細表,職工薪酬表,但是我們沒調整,也沒資產(chǎn)折扣,填個職工薪酬表值得是這個嗎,我就填工資薪金支出,然后這個A105000就顯示了工資,簡單這樣可以嗎?還是說把所有的工資都填在管理費用里面就好,就單交這個幾個表就好 這張表單獨這張?zhí)顚??我是按報稅金額輸入的,還有其他沒調整的
老師你好,研發(fā)費用輔助賬,每一項支出,像工資,折舊,材料,這些支出占總費用,有比例要求嗎? 我們是這樣,前期讓外面機構幫忙做了一套,但是統(tǒng)計局報報表的時候,要求再多報點,報表是統(tǒng)計局的人幫忙填的,總的研發(fā)費用以及各個立項支出都跟我的輔助賬對不上了,后期統(tǒng)計局還要查輔助賬,我可以根據(jù)統(tǒng)計局上班數(shù)據(jù)去調整我的輔助賬嗎,每項支出有要求嗎?因為委托外面機構給調整的話,還要花錢,想省點費用自己調
老師,請教下:如果我的工資和資產(chǎn)折舊攤銷賬載金額跟稅收金額一致,那匯算清繳的時候我還需要分別填A104000期間費用明細表、A105000納稅調整項目明細表、A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表嗎?
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認捐贈收入,一個不能確認捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應交稅費應交增值稅進項稅額,和應交稅費應交增值稅銷項稅額,進項稅額轉出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計需要做收入嗎
你好,但是這個對方也沒法給提供工資人員折舊材料等啊?只有一個明細,就填在輔助賬上面這個可以嗎?但是委外有備案
同學你好 這個可以的