你好按稅務(wù)局的要求做就可以啦,不要緊

老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因為是定額所以沒有做進(jìn)項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進(jìn)項,現(xiàn)在個人所得稅經(jīng)營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進(jìn)項都沒有,這應(yīng)繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應(yīng)該怎么填
公司去年第一季度是核定征收個體戶開了一張29萬的票出去,從去年4月份開始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了(個轉(zhuǎn)企),轉(zhuǎn)企業(yè)后開始做賬,之前個體戶的沒做賬,所以增值稅申報的收入跟財報上的收入對不上,現(xiàn)在稅務(wù)局要求補起來補交企業(yè)所得稅,我可以把這收入補錄上,相應(yīng)的成本也補做嗎,沒有成本票,因為個體戶時是不用交稅的
老師好!請問一下我們是小規(guī)模個體工商戶(原來沒有建賬的),原來是雙定戶稅局代申報經(jīng)營所得稅的,到第三季度申請了自行申報(查賬征收),請問申報所得稅時收入總額是填當(dāng)季度的收入嗎?那成本費用是填當(dāng)季度的費用嗎?
江蘇省宿遷市市區(qū)的個體工商戶,原本是核定征收,2023.01.01-2023.03.31,第一個季度共計開出1%的增值稅普票,價稅合計341980.15元,無任何進(jìn)項發(fā)票。 2023.04.18忽然發(fā)現(xiàn)稅務(wù)ukey無法開票,到稅務(wù)局咨詢發(fā)現(xiàn)要被改成查賬征收,第一個季度的稅額也沒計算出來。 請問這種情況以后怎么辦,需要找會計來做賬嗎? 另外第一個季度要繳納多少稅款,有無變法緩解。
你好 老師 我們個體戶 第一季度開了四十多萬 因為之前是核定征收 現(xiàn)在被告知開超了 要改為查賬征收 這樣要交好多好多個稅, 最后實在沒辦法只能交稅的時候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少開一些收入票或者不開票 明年匯算清繳的時候把這個季度多交的幾萬塊錢退稅退回來
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)洠@樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?
查賬征收的個體工商戶,需要年度匯算清繳嗎
需要匯算清繳的只要查賬征收
老師能詳細(xì)點說一說嗎,到時候匯算清繳能正常虛寫成本嗎,
可以的,稅務(wù)局都說了,按正常不可以!個體戶一般不會查