你好,在當(dāng)月進(jìn)行計算,你這邊紅沖成功了嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費(fèi)為負(fù)的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個報增值稅報表,是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項?也就是說只報所開專票3%的增值稅,不再減去這個紅沖的稅額了,是嗎
老師好,我在2023年一月份在稅務(wù)局代開了3%的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額50521.15(稅款開票時就交了),二月份把這3%的代開的增值專用發(fā)票做了沖紅,給客戶重開了1%的增值稅專用發(fā)票,普票不含稅金額是1138.61,1%專票不含稅金額是165716.93,申報第一季度報表總是出現(xiàn)黃色的框,有的老師說稅額不可以出現(xiàn)負(fù)數(shù),讓我把銷售額調(diào)增,但調(diào)增也不行呀,詳情看圖片,
我去年給用戶開的增值稅普通發(fā)票,今年用戶要求把普票換成增票(1%),我們紅沖了,從新開增票了,這個銷售額怎么計算?稅務(wù)局統(tǒng)計顯示沒有沖減銷售額,銷售額是重加的,也就是說,紅沖了再開票,依然算銷售額收入。
老師,我這邊23年沒有銷售也沒有開票,但是現(xiàn)在開了一張紅沖的票,紅沖去年的銷售額,這個賬上應(yīng)該怎么入賬?增值稅申報表要填寫負(fù)數(shù)嗎?
老師,我這邊23年沒有銷售也沒有開票,但是現(xiàn)在開了一張紅沖的票,紅沖去年的銷售額,這個賬上應(yīng)該怎么入賬?增值稅申報表要填寫負(fù)數(shù)嗎?
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費(fèi)入哪個科目
個體有沒有 注銷前 注資款打齊這么一說呢
老師,每年這個企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時發(fā)票都是有的,基本上有費(fèi)用發(fā)票也都是差旅費(fèi),服務(wù)費(fèi),工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計提折舊是從哪個月算起