您好, 就是按照負數(shù)填寫的
老師,我上個月給銷售方開的沖紅發(fā)票的文件,銷售方?jīng)]有開負數(shù)發(fā)票,所以我沒記賬,我報稅又有這沖紅的這一部分數(shù)額,怎么辦?上個月開的那個文件銷售方還能用嗎?
老師,我們是小規(guī)模公司這個季度沖紅了1%21年的銷售發(fā)票,增值稅申報表怎么申報嗎?沖紅了并沒有開具正數(shù)發(fā)票了
請問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請問這個負數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報時填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個,請問怎么填呢
老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費為負的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個報增值稅報表,是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項?也就是說只報所開專票3%的增值稅,不再減去這個紅沖的稅額了,是嗎
老師,我這邊23年沒有銷售也沒有開票,但是現(xiàn)在開了一張紅沖的票,紅沖去年的銷售額,這個賬上應(yīng)該怎么入賬?增值稅申報表要填寫負數(shù)嗎?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
老師,那賬上直接按照負數(shù)做賬,增值稅也按照負數(shù)申報嗎?
對,但是負數(shù)的話,你得去大廳申報