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老師,我這邊23年沒有銷售也沒有開票,但是現(xiàn)在開了一張紅沖的票,紅沖去年的銷售額,這個賬上應(yīng)該怎么入賬?增值稅申報表要填寫負數(shù)嗎?

2023-06-28 16:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-28 16:31

您好, 就是按照負數(shù)填寫的

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快賬用戶7265 追問 2023-06-28 16:32

老師,那賬上直接按照負數(shù)做賬,增值稅也按照負數(shù)申報嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-28 16:32

對,但是負數(shù)的話,你得去大廳申報

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您好, 就是按照負數(shù)填寫的
2023-06-28
你好,不知道你什么邏輯呢,上年沒有銷售也沒有開票,為什么要開票紅沖呢?
2023-06-28
應(yīng)該在第十欄填寫負數(shù)銷售額 就你這種填寫負數(shù)銷售額的保存不了,你可以試一下的。 不行的話得去稅務(wù)局申報
2022-07-11
你好,對的是的,但是你這種刺激應(yīng)該是申報不了,得去稅務(wù)局。
2022-05-06
你好 紅信息表嗎 你開了這個嗎
2020-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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