早上好啊,您說有退稅但您不要退,是不是這樣啊。那您A105000調(diào)增一些項目

老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤是負(fù)的3萬多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負(fù)數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負(fù)值啊
老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤是負(fù)的3萬多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負(fù)數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負(fù)值啊
老師年度匯算清繳企業(yè)所得稅調(diào)增后繳納的企業(yè)所得稅還是按小薇企業(yè)的2.5%老繳納企業(yè)所得稅是嗎
老師季節(jié)有繳納所得稅,然后匯算清繳企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)怎么調(diào)沒了
請問老師,負(fù)數(shù)那筆企業(yè)所得稅匯算清繳清繳怎么調(diào)整
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開了,只是發(fā)票沒給到財務(wù)。當(dāng)時工程結(jié)束后,會計是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請問老師,租我公司房產(chǎn),租金付給公司股東個人了,給對方開發(fā)票可以嗎
,有個問題請教一下。公司代扣扣以前年度的個稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報上重分類其他應(yīng)收款 怎么做平這個賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒實繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報處理需要交那些稅
實際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請問上個月留下的在產(chǎn)品,這個到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實際結(jié)算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費用招待費 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費用 招待費貸庫存商品的話 將來審計大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,怎么處理?
老師不是調(diào)增納稅調(diào)整額嗎
您好,是的是的,我上面文字表達(dá)不好,我說的調(diào)增一些項目就是說在表里調(diào)增,調(diào)增后應(yīng)納稅所得額多了。下年您就有經(jīng)驗了,季度我們預(yù)提費用,年度調(diào)增不會出現(xiàn)退稅,這都是經(jīng)驗,我也是這么過來的
老師我利潤是負(fù)6萬多,意思我得調(diào)增6萬多的利潤是這意思吧
您好啊,您是想調(diào)到不退稅的話,是要調(diào)增應(yīng)納稅所得額這么多的
老師我在想賬上最后利潤分配跟匯算清繳表金額不用對上是吧,最后分配利潤賬上還是負(fù)數(shù)是這意思吧
您好,納稅調(diào)增只調(diào)表不調(diào)賬,我們負(fù)債表的未分配利潤要調(diào)整的
老師資產(chǎn)負(fù)債表的利潤怎么調(diào)整呀
您好啊,把咱這個納稅調(diào)增的金額放在? 負(fù)債表 未分配利潤(期初)的里
就是年度財務(wù)報表負(fù)債表里的那個未分配利潤里嗎
您好啊,是的,就是負(fù)債表里??那個未分配利潤
老師如果我不調(diào)了,預(yù)交就9塊多,我也不申請退稅了可以嗎
您好啊,就是這個不申請退稅能保存的話沒問題的,好像申報時就是退稅的
能保存的,就是怕退稅到時太麻煩所以也就不想退了
您好,是的啊,退稅就怕稅務(wù)找我們要各種資料,最怕稅務(wù)找,麻煩死了
老師年度報表里利潤分配調(diào)成正數(shù),那么2023年的季度申報表還永動吧
您好啊,理論上是自動的,但我發(fā)現(xiàn)有時他不變,沒事,這個期初我們不要去改動他,我們填負(fù)債表的期末數(shù)
老師這個賬上不用動,就動報表嗎,到時2023年,年初數(shù)還是按12月份申報的期末數(shù)來填寫嗎
您好啊,可以的,把這個 未分配利潤放在 報表 期末未分配利潤也可以,我就是這樣做的,手工加上這個金額,保持年初和上年末一樣的金額不動