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老師,今天收到了2022年的勞務費發(fā)票,發(fā)票當年就開了,只是發(fā)票沒給到財務。當時工程結(jié)束后,會計是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務費發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?

2025-10-28 12:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-28 12:59

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不好意思,我剛才給你回復了 你想重新提問的話,你再重新提問一個吧 我們接了問題,不好退回
2025-10-28
你好,當時沒有發(fā)票的這一部分,你沒有做進去,也就是缺了這一部分是嗎?是的話,最好是現(xiàn)在做進去,然后之前的折舊用以前年都損益調(diào)整來做修改,匯算清繳。
2025-10-28
你好,這個屬于2022年的成本還是2023年的?
2023-04-08
同學你好 對的 沒有發(fā)票沒法稅前扣除
2023-05-08
紅沖就可以的, 借累計折舊 貸利潤分配未分配利潤。
2025-02-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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