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老師,如果有個(gè)人全年沒有收入,我們雇傭他做勞務(wù),年底我們給他申報(bào)勞務(wù)費(fèi)96000,這個(gè)要預(yù)繳多少個(gè)稅

2025-10-28 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-28 17:50

50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi) 按這個(gè)公式計(jì)算

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快賬用戶6554 追問 2025-10-28 17:52

那5萬以下呢

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齊紅老師 解答 2025-10-28 17:52

勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20%? 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)

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快賬用戶6554 追問 2025-10-28 17:52

他不給我們開發(fā)票,我們給他勞務(wù)報(bào)酬,申報(bào)個(gè)稅

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齊紅老師 解答 2025-10-28 17:53

直接不考慮-增值稅-附加稅費(fèi)就行

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快賬用戶6554 追問 2025-10-28 17:54

如果匯算清繳的時(shí)候不想交個(gè)稅,給他發(fā)多少勞務(wù)報(bào)酬合適

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齊紅老師 解答 2025-10-28 17:56

全年60000/0.8=75000就不需要交個(gè)稅

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快賬用戶6554 追問 2025-10-28 17:58

預(yù)繳的個(gè)稅是75000*0.8*0.4—7000=17000,然后匯算清繳的時(shí)候會回給個(gè)人是吧?最后沒交稅

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齊紅老師 解答 2025-10-28 18:00

匯算的時(shí)候會退給個(gè)人的,關(guān)鍵是沒有開票公司沒法稅前扣除,

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快賬用戶6554 追問 2025-10-28 18:00

勞務(wù)報(bào)酬不能稅前扣除嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-28 18:01

必須要開票才能扣除的

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1. 如果工人不開勞務(wù)發(fā)票,作為分包單位,你們需要按照勞務(wù)報(bào)酬的形式代扣代繳個(gè)人所得稅。具體稅率依據(jù)《個(gè)人所得稅法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2. 如果工人到稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票并已包含了增值稅和附加稅及個(gè)稅,你們支付工資時(shí)應(yīng)以發(fā)票全額為基礎(chǔ)進(jìn)行支付。這種情況下,你們不需要再次處理稅務(wù)問題,只需在會計(jì)處理時(shí)正確入賬即可。 3. 關(guān)于稅收閾值,個(gè)人所得稅的免征額為每月5000元,超過部分按規(guī)定的稅率進(jìn)行繳納。不論是勞務(wù)報(bào)酬還是工資收入,都適用這個(gè)免征額。如果年收入低于60000元(5000元/月×12月),則不需要繳納個(gè)人所得稅。
2024-11-03
不可以的 預(yù)繳必須申報(bào)
2024-04-16
你好,對的是的,是這么做的??梢匀~退回個(gè)稅的。
2024-07-30
你好,你的金額是多大,做到勞務(wù)費(fèi)中處理,需要申報(bào)個(gè)稅,讓勞務(wù)公司給你們開票這樣風(fēng)險(xiǎn)最小
2022-03-30
你好,但是你錢是從哪里支出的呢?你如果不做,不做的話,你手里的錢就對不起來呀。
2022-05-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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