您好,當(dāng)被投資單位虧損,投資單位按照權(quán)益法進(jìn)行核算時(shí)候,虧損數(shù)是不能填在申報(bào)表的.
老師好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳有退稅11.07,現(xiàn)在不想退稅,怎么計(jì)算調(diào)整數(shù)額
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年計(jì)提了一筆費(fèi)用3萬(wàn)元,在2023年4月沖減了,請(qǐng)問(wèn)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳和2023年企業(yè)所得稅匯算清繳分別怎么調(diào)整
老師季節(jié)有繳納所得稅,然后匯算清繳企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)怎么調(diào)沒(méi)了
請(qǐng)問(wèn)老師,處置子公司,2022年度投資收益貸方負(fù)數(shù)。請(qǐng)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師,負(fù)數(shù)那筆企業(yè)所得稅匯算清繳清繳怎么調(diào)整
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿(mǎn)10萬(wàn)營(yíng)收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對(duì)方也開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
老師,你好,我想問(wèn)一下,我們就是說(shuō)要給別的公司開(kāi)發(fā)票,嗯,如果說(shuō)那個(gè)公司如果不用我們開(kāi)的這個(gè)發(fā)票入賬會(huì)有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師我單位是個(gè)體戶(hù),對(duì)公戶(hù)里沒(méi)錢(qián),個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)4500,等公戶(hù)有錢(qián),我立馬還款,這樣操作行嗎,謝謝老師
老師,我公司是一般納稅人,對(duì)方公司要求稅點(diǎn)要加錢(qián),3%是普票(另加3個(gè)點(diǎn)),13%是專(zhuān)票(另加10個(gè)點(diǎn)),按那個(gè)比較好
其他應(yīng)付款太多怎么平賬
個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票金額由原來(lái)30萬(wàn)元申請(qǐng)到80萬(wàn)稅務(wù)上有什么變化嗎
老師,我申請(qǐng)?jiān)黾娱_(kāi)票額度。肇慶合同超時(shí)未確認(rèn)。如何處理
老師只有銷(xiāo)售票,客戶(hù)都是幾個(gè)月或年底結(jié)賬,要怎么寫(xiě)分錄
老師,對(duì)方給自己是不是只要開(kāi)過(guò)發(fā)票不管專(zhuān)票普票,就可以在電子稅務(wù)局查到,不用挨個(gè)找對(duì)方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當(dāng)期費(fèi)用可以嗎?金額是44萬(wàn)
被投資單位虧損,虧損數(shù)不能反映到納稅申報(bào)表,也就是不存在任何納稅調(diào)整問(wèn)題
那免稅的金額,大于投資收益的金額,稅務(wù)打電話(huà)問(wèn)
您好,沒(méi)太明白您的問(wèn)題
匯算清繳的時(shí)候,投資收益虧損的我哪里也沒(méi)有放
稅務(wù)說(shuō)要填寫(xiě)A105090,但是我從來(lái)沒(méi)有填寫(xiě)過(guò),不知道怎寫(xiě)
這個(gè)表你直接按照歸屬的項(xiàng)目他填列,投資收益損失填正數(shù),收益填負(fù)數(shù)。