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@董孝彬老師可以在問你個(gè)問題嗎?

2025-10-29 18:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-29 18:19

同學(xué)你好 老師不在線了,再過一小時(shí)來吧

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快賬用戶9902 追問 2025-10-29 20:35

老師,就是7月份增值稅申報(bào)錯(cuò)了,更正重新申報(bào)的,產(chǎn)生了退補(bǔ)稅款0.58元,,我應(yīng)該怎么抵減下月呢?

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齊紅老師 解答 2025-10-29 20:36

你的意思是應(yīng)該給你退回來0.58?

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快賬用戶9902 追問 2025-10-29 20:51

是的老師,我不想退稅想著抵減10月份,不知道怎么操作

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齊紅老師 解答 2025-10-29 21:25

申報(bào)時(shí)填寫抵減:在10月增值稅納稅申報(bào)時(shí),找到申報(bào)表中的“本期抵減稅額”相關(guān)欄次(通常在《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》的“稅款繳納”部分,或小規(guī)模納稅人申報(bào)表的對(duì)應(yīng)抵減欄),手動(dòng)填寫該筆多繳的0.58元,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵減當(dāng)期應(yīng)納稅額

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晚上好呀,在線的哦,感謝您的信任
2025-05-10
下午好呀,感謝您的信任
2025-06-01
晚上好呀,感謝您的信任
2025-05-11
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2025-07-10
同學(xué)你好 老師這個(gè)點(diǎn)不在線
2025-08-02
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