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Q

老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費用招待費 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費用 招待費貸庫存商品的話 將來審計大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝

2025-10-28 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-28 12:38

你好,正在回復(fù)題目

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齊紅老師 解答 2025-10-28 12:38

1原來的分錄是正確的

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齊紅老師 解答 2025-10-28 12:38

2不需要進行納稅申報表更正

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快賬用戶2996 追問 2025-10-28 12:40

昨天問 學(xué)堂老師 說要視同銷售 做兩道 分錄 才正規(guī) 不然會影響審計。嚇我一跳 以為要全部修改了

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快賬用戶2996 追問 2025-10-28 12:41

因為我一直做成了 借管理費用-招待費。直接貸庫存商品了

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快賬用戶2996 追問 2025-10-28 12:43

1??原來的 分錄是:借管理費用-招待費。直接 貸:庫存商品

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齊紅老師 解答 2025-10-28 12:51

是視同銷售,不是會計銷售,是稅法口徑

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齊紅老師 解答 2025-10-28 12:51

你的分錄不準確的

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齊紅老師 解答 2025-10-28 12:51

借管理費用-招待費。直接 貸:庫存商品,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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快賬用戶2996 追問 2025-10-28 12:55

沒太明白 小規(guī)模 的話。貸庫存商品這里要把1%的稅分離出來 記應(yīng)交增值稅嗎? 直接結(jié)轉(zhuǎn)的成本價。含稅價。 這里不太明白

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齊紅老師 解答 2025-10-28 13:18

是的,需要體現(xiàn)增值稅,如果不交納,再結(jié)轉(zhuǎn)其他收益或營業(yè)外收入

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快賬用戶2996 追問 2025-10-28 13:20

那這樣的話。小規(guī)模。 的。主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候也需要同樣 做價稅分離 做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 13:23

不需要,因為進項稅不抵扣

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你好,正在回復(fù)題目
2025-10-28
你好,你要確認收入才是對的。你想做正規(guī),就去改。
2025-10-27
您好,可以的,做借:銷售費用或業(yè)務(wù)宣傳費 貸:庫存商品
2023-07-15
借管理費用、福利費 進項 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借、應(yīng)付職工薪酬福利費貸、銀行存款 借管理費用、福利費 貸、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 上面這些是發(fā)給職工的 給外面的人的借銷售費用 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費, 借其他業(yè)務(wù)成本, 進項 貸銀行存款
2024-10-08
同學(xué)你好。 1、那我一季度是不是不用計提所得稅? 回答:不用 2、如果我有第二季盈利80萬,那我是不是需要計提? 回答:需要計提 3、那第二季度計提所得稅的金額是否是(80-(50-5)),我是小微企業(yè),所得稅計提時我應(yīng)該按照2.5%還是25%計算呢? 回答:按照2.5%計提
2021-04-15
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