購買方開紅字確認單給銷售方銷售方開紅字發(fā)票

開錯發(fā)票,對方公司已經(jīng)認證了怎么處理?
老師好,我們收到了進項發(fā)票已經(jīng)認證了,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,怎么處理
前期發(fā)票已經(jīng)抵扣認證了,銷售方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我們應(yīng)該怎么處理?
開得專票,稅率開錯了,對方已經(jīng)把票認證了,怎么處理
老師,我12月收到一張專票,一月發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,但是我已經(jīng)認證抵扣了,該怎么處理
付外國費用,繳納的增值稅企業(yè)所得稅,完稅證明,在稅務(wù)局哪里下載
老師怎么查看之前申報的企業(yè)所得稅記錄
自然人個人的賣貨物是怎么交稅的呢
老師,如果有個人全年沒有收入,我們雇傭他做勞務(wù),年底我們給他申報勞務(wù)費96000,這個要預(yù)繳多少個稅
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計入預(yù)付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時繳納印花稅是按認繳資本還是實繳資本計算
公司食堂買的菜可以做進項抵扣嗎,送客戶的月餅進項可以抵扣嗎
當(dāng)月報過稅了開進來是要更正申報嗎?還是次月做進項稅額轉(zhuǎn)出
這個月開下一個月進項轉(zhuǎn)出
老師還在嗎
好的呢謝謝
在的一直都在給你回復(fù)了,
次月開具紅票,也是直接做進項稅額轉(zhuǎn)出,然后依據(jù)重新開的發(fā)票入賬對吧?
老師對嗎?
是這個月認證過的就不重新申報了,下個月根據(jù)紅票做進項稅額轉(zhuǎn)出,然后重新認證對吧?
是的,對的。這個月的不用修改
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。