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老師上一年度的管理費用,業(yè)務(wù)招待費我不想做匯算清繳時納稅調(diào)增,我可不可以今年用以前年度損益調(diào)整做憑證給他調(diào)整過來,給他沖出來呢

2023-04-11 12:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-11 12:48

你好,不可以的,因為你今年做1000年做損益調(diào)整,你去年還是做抵扣了。

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你好,不可以的,因為你今年做1000年做損益調(diào)整,你去年還是做抵扣了。
2023-04-11
你好,這筆以前年度損益調(diào)整,需要從2023年的報表期初數(shù)調(diào)整,如果已經(jīng)調(diào)整報表了,就不用再做調(diào)整報表。
2024-04-16
去年賬務(wù)的費用記錯了金額,今年調(diào)整回來是計入到以前年度損益調(diào)整 需要重新做上年的報表,然后做匯算
2025-05-08
你好,想稅前扣除上年又沒有做,需要去納稅調(diào)減,不是納稅調(diào)增,是納稅調(diào)整表扣除下面其他30欄,賬載金額為0 稅收金額為你這個金額,納稅調(diào)減
2021-07-03
您好。是需要填寫的,即視同20年收到,不能計入21年費用
2021-07-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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