你好,先付款計(jì)入預(yù)付賬款。

裝修發(fā)票后到,款先付,是記其他應(yīng)付款還是預(yù)付賬款
先預(yù)付款,后來開發(fā)票大家還掛應(yīng)付賬款?
先付款后收到費(fèi)用發(fā)票(專利申請(qǐng)費(fèi))怎么做會(huì)計(jì)分錄..是掛預(yù)付還是應(yīng)付
航天的年費(fèi)300,先付款發(fā)票后到,是掛預(yù)付賬款,還是應(yīng)付賬款?
老師,已經(jīng)支付公司的各項(xiàng)費(fèi)用,但是還沒收到發(fā)票,是先掛預(yù)付賬款還是其他應(yīng)付款?
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬,10月已經(jīng)預(yù)繳240萬的稅,然后10月要開剩下的180萬,開完還是要按照180萬再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個(gè)變成841.8萬元,一個(gè)561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?


技術(shù)服務(wù)費(fèi)15000元,服務(wù)時(shí)間是1年,那這筆費(fèi)用需要攤銷
你好,您可以按照受益期來攤銷。
如果這筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)是一次性費(fèi)用,且服務(wù)已結(jié)束,請(qǐng)問這應(yīng)該計(jì)入成本?還是費(fèi)用?
服務(wù)已經(jīng)結(jié)束了,就不用攤銷了,全額記到成本費(fèi)用里。
是計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 還是計(jì) 管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)
你好,如果您是服務(wù)行業(yè)就計(jì)入成本一般的企業(yè)計(jì)入管理費(fèi)用就行。
好的,那二級(jí)科目是該和合同一樣還是發(fā)票品名一樣?
你好 二級(jí)是具體 服務(wù)名就行?