您好,這個(gè)是屬于應(yīng)付的呢
老師你好,我公司購(gòu)入包裝物材料,先付的款,后收到發(fā)票。1.先付款,我做的分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。2.收到發(fā)票做的分錄是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。請(qǐng)問(wèn)這樣寫(xiě)對(duì)不對(duì)?還是用周轉(zhuǎn)材料-包裝物替換掉預(yù)付賬款呢,應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?。?/p>
先付款后收到費(fèi)用發(fā)票(專(zhuān)利申請(qǐng)費(fèi))怎么做會(huì)計(jì)分錄...
先付款后收到費(fèi)用發(fā)票(專(zhuān)利申請(qǐng)費(fèi))怎么做會(huì)計(jì)分錄..是掛預(yù)付還是應(yīng)付
老師,如果我公司先預(yù)付租金給房東了 分錄是 借:預(yù)付帳款 80000 貸:銀行存款 80000 那沒(méi)有收發(fā)票,先計(jì)提當(dāng)月的費(fèi)用分錄怎么做,日后收到發(fā)票后沖回的分錄怎么做?
上月支付專(zhuān)利申請(qǐng)服務(wù)費(fèi),做的借:預(yù)付賬款,貸,銀行存款的分錄,本月收到對(duì)方開(kāi)的普通發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄,上月的會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)整
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計(jì)入庫(kù)323.53噸,本年出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存為68.46噸,盤(pán)點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存為67.95噸,求損耗率是多少
老師,請(qǐng)問(wèn)公司用的招聘軟件產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)招聘費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用的什么明細(xì),公司沒(méi)有設(shè)置具體的招聘費(fèi)或者人力部門(mén)費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)這種明細(xì),那可以直接計(jì)入辦公費(fèi)嗎?但是我查了下又有說(shuō)不可以計(jì)入辦公費(fèi)呢?
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計(jì)入庫(kù)323.53噸,本年出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存為68.46噸,盤(pán)點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存為67.95噸,求損耗率怎么算
老師,我們公司是小企業(yè),不能及時(shí)出數(shù)據(jù),產(chǎn)品是按批生產(chǎn)的,就是不能及時(shí)算出成本,需要等所有產(chǎn)品生產(chǎn)完,銷(xiāo)售的完才能出產(chǎn)成品數(shù)據(jù),但是中途已經(jīng)賣(mài)出去了一些產(chǎn)成品,我先做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入,跨月再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,可以不?
國(guó)有企業(yè),煤礦里面,同級(jí)單位直接借貸,利息稅前扣除比例是什么,
請(qǐng)問(wèn)老師,公司來(lái)了個(gè)副總,我這個(gè)月初在個(gè)稅系統(tǒng)添加了他,本來(lái)他是要發(fā)工資的,結(jié)果公司運(yùn)營(yíng)困難,又沒(méi)給他發(fā),這個(gè)情況,我在個(gè)稅系統(tǒng)他的工資寫(xiě)0嗎行不行,還是把他人員信息采集里面寫(xiě)非正常呢
資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收股利,應(yīng)收利息,在哪個(gè)科目里面?
老師,剛接一家小規(guī)模公司,以前沒(méi)有做財(cái)務(wù)賬,沒(méi)有期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在要錄入財(cái)務(wù)賬,怎么辦呢,
請(qǐng)問(wèn)老師銷(xiāo)售酒類(lèi)回收瓶子的付款怎么記賬呢?
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000借庫(kù)存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000貸庫(kù)存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-5000借庫(kù)存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-3000貸庫(kù)存商品-3000沒(méi)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,4月份怎么調(diào)整用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,分錄寫(xiě)下吧
因?yàn)槲覄倓倖?wèn)一個(gè)老師 她說(shuō)是預(yù)付
您好,是這樣的,因?yàn)橛械钠髽I(yè)不設(shè)置預(yù)付這個(gè)科目,所以就沒(méi)用
原本是預(yù)付是嗎
是的,按照準(zhǔn)則是預(yù)付,但是很多企業(yè)不設(shè)置預(yù)付就放在應(yīng)付了
好的謝謝
專(zhuān)利申請(qǐng)成功下來(lái)了 是不是管理費(fèi)用需要轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)專(zhuān)利權(quán)呀
對(duì)的,這個(gè)是屬于無(wú)形資產(chǎn)了
好的謝謝
不客氣的,麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評(píng)喲,謝謝