你好,月底能算出來嗎?不要跨月,因為你的收入和成本需要匹配。你有可能跨越的話,收入小于成本,這種有風(fēng)險的。
老師,我們公司是中藥材加工企業(yè),是一家新企業(yè),月中生產(chǎn)了20個品種,一般我是月底扎賬,歸集所有的制造費用,直接人工,再進行分配,算出成本,然后讓庫管入庫填寫成本價格,開票室才能打出來銷售票,這些品種進行銷售,現(xiàn)在有幾家企業(yè)需要我們月中生產(chǎn)的這幾個品種,可是成本價還沒有算出來,入不了庫,能不能有什么方法,先核算出大概成本入庫,真實的成本算出來后怎么進行賬務(wù)處理?
老師,工業(yè)企業(yè)完工產(chǎn)品的成本,怎么計算?因為公司沒有倉庫,沒人提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),但是銷售數(shù)量我這邊是知道的,每個月發(fā)生的生產(chǎn)成本,不可能全部算入完成產(chǎn)品嘛,我這邊計算的時候,需要注意啥?
老師,公司每月固定廠租,折舊,人工是固定的金額,但有時生產(chǎn)很少的當(dāng)月,沒有可能全部計入當(dāng)月生產(chǎn)成本吧,是不是當(dāng)月生產(chǎn)多少應(yīng)該分?jǐn)偟牟庞嬋肷a(chǎn)成本/結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品/結(jié)轉(zhuǎn)到工程成本/結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,其它多出的直接入生產(chǎn)成本/結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
老師,生產(chǎn)一臺設(shè)備,我們的成本已經(jīng)歸集完畢,設(shè)備也已經(jīng)銷售出去了,但是銷售發(fā)票只開了20%,請問 可以將成本計入庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本么?可以結(jié)轉(zhuǎn)多少?
老師,我們是新開的工廠,成本核算還不是完善,看總賬結(jié)轉(zhuǎn)成本,主營業(yè)務(wù)收入:1754000元,主營業(yè)務(wù)成本:1489000元,主營業(yè)務(wù)成本,是銷售出去的產(chǎn)品價值,可我們公司成本核算不完善,她的主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)怎么來的呢,每個月的比例都是0.85左右。
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進行分?jǐn)?,我?024年進行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細表里調(diào)整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表里調(diào)整?
利用加權(quán)平均法的情況下,就是月底算成本。
就是庫存商品金額每月結(jié)轉(zhuǎn),只出每月的成本金額,不稱產(chǎn)品數(shù)量,要賣了才稱有多少貨物能賣出去。才知道有多少合格產(chǎn)品可以賣出去。
沒有銷售出去的,肯定不結(jié)轉(zhuǎn)成本。
你只有銷售出去,才能結(jié)轉(zhuǎn)成本。你看一下,你上面問的,你問的是月底不結(jié)轉(zhuǎn)成本。
我的意思是我已經(jīng)銷售出去了的,跨月結(jié)轉(zhuǎn)成本行不行?
不可以 收入和成本必須匹配。
不清楚的,需要暫估一個。
暫估之后出明確成本了又紅沖重新入賬嗎?
是的對的是的對的。
先暫估結(jié)轉(zhuǎn)以后出明確數(shù)據(jù)后紅沖了又重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
好的,謝謝!
是的對的是的對的