可以的,可以這么做的。
老師你好,增值稅專用發(fā)票開錯了,當(dāng)時或當(dāng)月發(fā)現(xiàn)是不是直接沖紅重新開就可以了?
發(fā)現(xiàn)2月的增值稅不含稅收入和科目余額不一致,找到原因是因為計提的稅金的時候表格公式錯了,能直接把差額修改到3月份嗎?還是必須去更正申報
!、老師跨年發(fā)現(xiàn)往來賬掛錯,可以直接紅沖調(diào)整嗎?不用以前年度損益嘛,沒有涉及損益科目。 2、跨年發(fā)現(xiàn)損益類科目金額錯誤,涉及的金額比較小可以直接紅沖修改嗎?
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)10月份的增值稅附表三,填錯了,只能回去改嗎?有沒有辦法直接在 12月份的增值稅報表改的
老師,發(fā)現(xiàn)去年的增值稅計提錯了,不沖銷直接改差額可以嗎?
24年10月開通電子稅務(wù),在25年的1月份申報了一季度的財報,而且只做了資產(chǎn)負債表,是零提交,沒有申報利潤表,現(xiàn)在在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上,有關(guān)2024年營業(yè)執(zhí)照的年報申報,如何填列資產(chǎn)負債表和利潤表的內(nèi)容呢?公司只有老板一個人,沒有做賬
請問一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤已達297萬,如何讓稅務(wù)老師打消對本期業(yè)利潤的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問一下為什么半年使用貸款600萬元額度,計算承諾費要減600*50%,
(1)這個第17小題是不是答案錯了,員工行權(quán)時不確認股本嗎? (2)這個15小題“無償贈與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
老師報表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會計分錄呢? 收到投資款時: 借:銀行存款 貸:實收資本 同時計提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 繳納時: 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評定標(biāo)準
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計負債和合同負債有什么不同?怎么用這兩個科目的呀?
扣了社保實發(fā)工資4879,還要交個人所得稅嗎
老師,一般納稅人,增值稅少計提2分,怎么補提?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 dai應(yīng)交稅費未交增值稅。
老師,這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,進項銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅怎么會有差額,你是多交了兩分錢,是四舍五入的差異吧,這個做到營業(yè)外支出。
老師,借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?
對的,是的,是這么做,是這么理解的。