你好是這樣做的,這個分錄沒錯。你好是這樣做的,這個分錄沒錯。

實收資本的印花稅需要計提嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—印花稅 借:應(yīng)交稅費—印花稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
老師,公司繳納的印花稅分錄是:計提:借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費—印花稅,繳納:借:應(yīng)交費用—印花稅,貸:銀行存款,這個分錄正確嗎?
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時,借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
您好,老師印花稅的計提繳納分錄,計提 借:稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 繳納時 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸,銀行存款,這樣對嗎?
按次交印花稅時需要計提嗎?借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費印花稅,繳納時,借應(yīng)交稅費印花稅,貸銀行存款 ,還是直接不計提
一般納稅人,企業(yè)經(jīng)營范圍里有金屬制品銷售,鋼筋開票屬于這個大類里面嗎?
10月的發(fā)票,外貿(mào)出口業(yè)務(wù),稅率應(yīng)該是0,開成了13%,產(chǎn)生了增值稅及附加,10月增值稅申報表可不可以按正確的0稅率申報免稅收入,不申報錯誤的發(fā)票,11月再紅沖
老師,一家公司用名下兩個銀行匯工資,做賬是不是有一個銀行的工資加上社保,另一個直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
您好老師,如果企業(yè)注銷,賬戶的應(yīng)付應(yīng)收有負(fù)數(shù)的需要調(diào)嗎
前幾年每年暫估部分,匯算清繳時都調(diào)整繳稅了,那賬里暫估的這部分怎么做分錄處理
鐵路電子客票退票費 53,分錄怎么做,3塊錢可以抵扣進(jìn)項嗎
公司給臨時工發(fā)工資(3000以下)可以直接用公賬轉(zhuǎn)個人卡吧?是需要替他們報個稅嗎,還是不用報
團體險,員工工傷收到保險公司的賠款50000,支付給員工一次性傷殘補助金45000,怎么做賬呢
工資專戶發(fā)了工資金額15萬,我們這邊規(guī)定要配套勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)專票金額15萬,那要怎么做賬,主要還有進(jìn)項稅額!
老師,我們是建筑公司,對方給我們開的發(fā)票“建筑服務(wù)-勞務(wù)費”和“建筑服務(wù)-工程技術(shù)服務(wù)”,它倆的區(qū)別是啥?
好的,謝謝!那管理部門員工先預(yù)支款項,然后再報銷(比如 先借支3000 元,實際報銷2000元,差額1000元)怎么做會計分錄呢?
借其他應(yīng)收款3000貸銀行存款3000。
借管理費用2000銀行存款1000,貸其他應(yīng)收款3000。