你好不可以的,必須按開具的發(fā)票申報這個

老師,上個月出口發(fā)票稅率0錯開成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷項增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報不體現(xiàn)13稅率。然后下個月紅沖13%也不申報。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請退稅?
老師好!10月份發(fā)票開錯,應該開13%稅率的發(fā)票錯開成0%的免稅,造成增值稅納稅申報表(四)免稅銷售額欄中有數(shù)據(jù),11月份發(fā)票沖紅按正確稅率重開,想問老師這種情況怎么申報?
上個月開具出口發(fā)票開成13%稅率的了,這個月報增值稅應該按免稅申報還是按錯誤的申報?如果按開錯的申報的話不是就要交稅了嗎?
出口退稅發(fā)票稅率0開成了13%,跨月了,產生的稅太多交不了,按13%的稅率報稅了,產生的附加稅和滯納金可以退回嗎?可以的話什么時候申請?
外貿公司,10月份出口一批貨物(3款產品),本應開具普通發(fā)票一張.稅率應為0%. 但開具普通發(fā)票中有一款產品稅率0%開錯成13%,另外2款產品稅率是0%,次月發(fā)現(xiàn)已重新開具正確普票,請問10月份增值稅申報表附表一怎么填
老師,有個問題想問下電商刷單怎么處理這個賬務
你好老師,我想問一下,我們公司是外貿公司,預收了國外客戶一筆模具費,模具的所有權屬于客戶,當訂單達到10萬我們需要把模具費還給客戶,然后委托境內的模具公司給做模具,對方給我們開了專票,我想問一下這個應該怎樣做賬?模具公司給開的專票可以申請退稅嗎?
老師,你好,對于法人轉入對公賬戶里面的錢,我做成借款,但是備注我寫了轉入備用金可以嗎,借:銀行存款貸:其他應付款,是需要寫成借款嗎
生產企業(yè),收到 項目名稱:*研發(fā)和技術服務*技術服務費 ,規(guī)格型號:綜合配電箱開發(fā) 的發(fā)票,怎么做賬務處理呢
自己可以在電腦上注冊公司嗎?
老師個稅備份怎么備份,麻煩您跟我說一下吧
老師我公司社保醫(yī)保公司出900/人,一共4個人, 交了6406.48。其中一個人全額公司交,其中一個人是老板。 計提的時候怎么做分錄。每人交的額度是1601.62。 老師怎么做分錄
收到運輸服務發(fā)票 發(fā)票上備注個人所得稅由自然人自行申報 如果自然人不申報 購買方能使用發(fā)票嗎
小規(guī)模納稅人對公戶的錢,怎樣合理合規(guī)的提出來
公司10個人,每月工資都沒超過5000元,還要報個人所得稅嗎?
那申報了13%的增值稅,下個月紅沖,能退上月交的增值稅和附加嗎?
沒有內銷業(yè)務,只有出口免稅業(yè)務
是的,這個是可以申請退稅的
能退還上月交的增值稅和附加稅嗎?
是的,這個是可以退換的申請