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10月的發(fā)票,外貿出口業(yè)務,稅率應該是0,開成了13%,產生了增值稅及附加,10月增值稅申報表可不可以按正確的0稅率申報免稅收入,不申報錯誤的發(fā)票,11月再紅沖

2025-11-05 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-11-05 13:37

你好不可以的,必須按開具的發(fā)票申報這個

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快賬用戶1346 追問 2025-11-05 13:38

那申報了13%的增值稅,下個月紅沖,能退上月交的增值稅和附加嗎?

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快賬用戶1346 追問 2025-11-05 13:38

沒有內銷業(yè)務,只有出口免稅業(yè)務

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齊紅老師 解答 2025-11-05 13:38

是的,這個是可以申請退稅的

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快賬用戶1346 追問 2025-11-05 13:39

能退還上月交的增值稅和附加稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-05 13:41

是的,這個是可以退換的申請

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你好,開了負數(shù)發(fā)票之后,在你的免稅銷售額里面填寫負數(shù),但是你得去稅務局申報,這個自己申報不了,你可以試一下的 然后再13%,第一行里面填寫你的小手咯。
2022-11-10
同學你好 發(fā)票得重新開
2022-02-17
1.將錯誤的普通發(fā)票信息進行紅沖處理。在附表一的第12欄“紅字專用發(fā)票信息表”中填寫紅字發(fā)票的發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期和金額等信息。 2.將正確的普通發(fā)票信息填入附表一的相應欄次。在附表一的第3欄“開具增值稅專用發(fā)票”中填寫正確的發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期和金額等信息。 3.在附表一的第10欄“開具其他發(fā)票”中填寫正確的普通發(fā)票信息,包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期和金額等信息。 4.在申報表的其他欄次中,如有需要,也可以將相應的數(shù)據(jù)填入相應的欄次中。
2023-11-02
同學你好,這種方法最好是用無票收入開一張紅字的沖掉。
2022-11-21
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