你好,學(xué)員,一般是不能退的, 不過建議跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局電話確認(rèn)一下,每個(gè)地方可能不一樣

老師,上個(gè)月出口發(fā)票稅率0錯(cuò)開成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷項(xiàng)增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報(bào)不體現(xiàn)13稅率。然后下個(gè)月紅沖13%也不申報(bào)。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請(qǐng)退稅?
外貿(mào)企業(yè)上月出口發(fā)票稅率開成13%,這個(gè)月紅沖了產(chǎn)生留抵稅,可以申請(qǐng)退稅嗎
就是開出口發(fā)票 開錯(cuò)了開成13% 然后跨月了 稅交上去了 再?zèng)_紅 是不是可以申請(qǐng)把這個(gè)交的稅退回來的
7月出口發(fā)票開成了13%稅率,又跨月了,怎么處理產(chǎn)生20000的增值稅,能不交,或者怎么退呢
7月出口發(fā)票開成了13%稅率,又跨月了,怎么處理,產(chǎn)生2000的增值稅,能不交,或者有什么辦法退回來么
個(gè)稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào),開這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實(shí)體倉庫里的東西不一致,入庫有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷售出庫單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 再借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應(yīng)交増值稅~銷項(xiàng)稅 例如:贈(zèng)送樣品10萬元作為市場推廣費(fèi),分錄怎么做
沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來
老師,我們?cè)诔隹谕硕愊到y(tǒng)上提交100萬的進(jìn)項(xiàng),稅局只給我們退80萬,那剩下不給退的20萬是轉(zhuǎn)到留抵里邊嗎
老師,三季度無票收入少報(bào)了,四季度補(bǔ)可以嗎


那有什么辦法可以不交稅嗎?因?yàn)槭情_錯(cuò)了
這個(gè)稅費(fèi)實(shí)在是交不了
可以沖了,重新開具的學(xué)員
那稅費(fèi)怎么辦
稅費(fèi)本期沖了,可以減少本期稅費(fèi)繳納額
上月開的發(fā)票稅率開錯(cuò)了,產(chǎn)生的稅費(fèi)交不了,這月開紅沖就可以了,不用管那個(gè)稅費(fèi),是嗎?
那個(gè)稅不交也沒關(guān)系嗎?
上個(gè)月開票的,要正常繳稅的 或者去稅務(wù)局大廳處理
請(qǐng)問去稅務(wù)大廳具體怎么處理
稅務(wù)局大廳,現(xiàn)場申報(bào),現(xiàn)場工作人員處理 老師在的公司遇到過,