你好,出口發(fā)票開成了13%稅率,又跨月了,那就先需要紅沖,然后開具正確稅率的發(fā)票
上月出口免抵退發(fā)票稅率開錯開成13%了,出現(xiàn)了30000多的增值稅,本月未申報還未出口退稅,該怎么處理?
7月出口發(fā)票開成了13%稅率,又跨月了,怎么處理
出口企業(yè)免稅的發(fā)票稅率開成13%,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,應(yīng)該怎么處理
7月出口發(fā)票開成了13%稅率,又跨月了,怎么處理,有20000的增值稅怎么辦
7月出口發(fā)票開成了13%稅率,又跨月了,怎么處理,產(chǎn)生2000的增值稅怎么處理
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費福利費通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀