您好,這個(gè)是可以的,可以申請(qǐng)

老師,上個(gè)月出口發(fā)票稅率0錯(cuò)開(kāi)成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷項(xiàng)增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報(bào)不體現(xiàn)13稅率。然后下個(gè)月紅沖13%也不申報(bào)。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請(qǐng)退稅?
免抵退出口企業(yè),上月0稅率開(kāi)錯(cuò)成13%稅率,本月已沖紅,那我本月申報(bào)增值稅的時(shí)候,能不能13%不體現(xiàn),直接填在免抵退那一欄
生產(chǎn)制造業(yè)小微企業(yè),生產(chǎn)出口貨物,每月申報(bào)免抵退稅,可以申請(qǐng)?jiān)隽苛舻趾痛媪苛舻滞硕悊幔?/p>
純外貿(mào)出口企業(yè),沒(méi)有內(nèi)銷,上個(gè)月開(kāi)的外銷免稅發(fā)票開(kāi)成了13%這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了 產(chǎn)生了1萬(wàn)多的稅額 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月申報(bào)要怎么辦,如果交稅了下個(gè)月還能退嗎
外貿(mào)企業(yè)上月出口發(fā)票稅率開(kāi)成13%,這個(gè)月紅沖了產(chǎn)生留抵稅,可以申請(qǐng)退稅嗎
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
這個(gè)月能開(kāi)上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒(méi)啥太多業(yè)務(wù),也沒(méi)什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無(wú)票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售收入超過(guò)30萬(wàn)和沒(méi)超過(guò)都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開(kāi)公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào),開(kāi)這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫(kù)和實(shí)體倉(cāng)庫(kù)里的東西不一致,入庫(kù)有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷售出庫(kù)單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒(méi)有從系統(tǒng)里面過(guò),我做賬是以發(fā)票來(lái)做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒(méi)從系統(tǒng)過(guò)導(dǎo)致沒(méi)有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問(wèn)題呢?


可以留著出口退稅的嗎
你說(shuō)紅沖的退稅嗎
不不不 那我申請(qǐng)的話選哪個(gè) 是誤收退回嗎
你說(shuō)申請(qǐng)的原因還是什么
是的 選哪個(gè)留抵申請(qǐng)
你的選項(xiàng)范圍可以看一下不
誤收多繳
可以選擇這個(gè)誤收退回