你好,當(dāng)月的直接作廢就可以
老師,個體開出的發(fā)票跨月紅沖,直接開負(fù)數(shù)發(fā)票就行嗎?重新開的藍(lán)票數(shù)而是當(dāng)月或當(dāng)季度的數(shù)了?
老師你好,增值稅專用發(fā)票開錯了,當(dāng)時或當(dāng)月發(fā)現(xiàn)是不是直接沖紅重新開就可以了?
老師,我想問下增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開錯了,當(dāng)月直接作廢就可以了嗎,和普通發(fā)票一樣嗎,之前沒有開過專票
你好,我來紙質(zhì)專票開錯了,當(dāng)月的,是先紅沖然后開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了嗎?
老師全電發(fā)票開錯了,當(dāng)時發(fā)現(xiàn),是直接作廢就可以了嗎?還需要開紅字發(fā)票嗎
老師食品制造業(yè)蛋糕制作,憑證里面沒放出庫單和入庫單,他附不上我就沒放,這樣可以嗎?用不用自己做一個表格出庫單,附在憑證里
老師,請問,個體戶的一直給客戶只開1%稅率的普票,收到供貨商13%稅率的普票,有風(fēng)險嗎
老師,請問工商年報中,有股權(quán)變更,是這樣填寫嗎?
我們公司是被掛靠方 公司對甲方提供9%工程服務(wù)類專票,收掛靠方1.5%的管理費、11.12%綜合稅金,如果被掛靠方提供專票我們就退還專票上的稅金,最后算出被掛靠方的實際稅負(fù)是4.3%,請問下老師這個稅負(fù)是怎么算出來的?
企業(yè)送給其他公司的開業(yè)花籃入什么費用
老師,公司收了一筆830萬,借款,現(xiàn)在老板要把其他應(yīng)付款調(diào)整成收入,這個又不開票,只能調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入吧?而且不能產(chǎn)生銷項稅,我都不知道咋做,調(diào)整的話,借,其他應(yīng)付款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,可以嗎?
老師好,有兩個業(yè)務(wù)雖然分錄寫出來了,還是沒搞懂,1墊付開辦費,當(dāng)月墊付當(dāng)月報可寫同一張記賬憑證 借:管理費用貸:其他應(yīng)付款第二筆借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。借貸方金額不對,多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款,同一張記賬憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對吧,但是記同一張記賬憑證上金額不對。是不是記錯了,請老師指正
第二十八期學(xué)員,這個登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒開票,現(xiàn)在還能開3個點的發(fā)票嗎,還是只能開13個點了
公司車折舊怎么計提?是幾年計提?新車和二手車分錄
那如果銷貨方開錯了(當(dāng)時還沒給票我們),我們要求對方重開,對方財務(wù)開具了紅字信息表并開了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后還開了一張正確的票,他們?nèi)龔埰倍冀o了我們,那前面三張我們要入帳嗎?他們這樣沖紅是否正確?
那如果銷貨方開錯了(當(dāng)時還沒給票我們),我們要求對方重開,對方財務(wù)開具了紅字信息表并開了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后還開了一張正確的票,他們?nèi)龔埰倍冀o了我們,那前面三張我們要入帳嗎?他們這樣沖紅是否正確?
都要入賬,這樣子沖紅是可以的。
是前面兩張要入帳嗎?
是的,要入賬,但是不影響你的數(shù)據(jù)啊