你好可以的 有表格最好 能反映出你們計算
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進(jìn)原材料庫,入成品進(jìn)入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
老師比較急,用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進(jìn)原材料庫,入成品進(jìn)入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計在做,很多項目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時候,他就入的預(yù)付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計入成本,沖預(yù)付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導(dǎo)說是,項目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說是,讓補(bǔ)一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單,附在他做的之前的賬務(wù)的后面。但是,有個問題,我們補(bǔ)的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預(yù)付賬款)的憑證后面?
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計在做,很多項目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時候,他就入的預(yù)付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計入成本,沖預(yù)付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導(dǎo)說是,項目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說是,讓補(bǔ)一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單,附在他做的之前的賬務(wù)的后面。但是,有個問題,我們補(bǔ)的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預(yù)付賬款)的憑證后面?
老師 假設(shè)只有c為自產(chǎn)完工產(chǎn)品,其余a為外購原材料,b1,b2為自產(chǎn)的半成品,b3外購半成品; a(原材料)b(半成品)c(產(chǎn)成品) 組裝好后調(diào)撥到直銷倉庫 (下面需要用到bom單比如母件B1,子件A1和A2) 生產(chǎn)加工: A1+A2=B1,B1+A3=B2, B2+B3=C1(完工入庫) C1+C2(外購產(chǎn)成品)=組裝D1(完工) 母件為B1,B2,C1 老師,我問下這種由多個步驟才能生產(chǎn)完工入庫的產(chǎn)品 ,像我上面列舉有母件子件,經(jīng)過多道程序才能完工入庫的產(chǎn)品,每道程序直接是都默認(rèn)為完工入庫只是產(chǎn)品入庫(沒有到最后一步形成產(chǎn)成品只是半成品)自己設(shè)置產(chǎn)品入庫生成憑證模板為借:原材料 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 直到最后一步真正完工才是產(chǎn)品入庫生成模板借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 再然后才是費(fèi)用分?jǐn)?制造費(fèi)用分?jǐn)偟缴a(chǎn)成本-制造費(fèi)用里面)前面生產(chǎn)的半成品都是不做費(fèi)用分?jǐn)偛簧少M(fèi)用分?jǐn)倖螒{證可以嗎? -----------------------------------
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎