您好,升為一般人只能開13%的發(fā)票了
你好,老師。我想問(wèn)下,我們有個(gè)租賃合同,簽訂是今年一整年的,現(xiàn)在還有3月份到6月份四個(gè)月的發(fā)票還沒(méi)開,是開3個(gè)點(diǎn)的。然后我們是4月份從小規(guī)模正式更改為一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方要求我們按合同來(lái),開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給他,但是我們現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了,開不了3了吧????還是說(shuō)3月份的票可以開3個(gè)點(diǎn)給他,4-6月的開13個(gè)點(diǎn)了
小規(guī)模納稅人發(fā)票現(xiàn)在已開700萬(wàn),但是還有500的1%稅率發(fā)票沒(méi)開,1月份升為一般納稅人后,還能補(bǔ)開之前沒(méi)開的票嗎
一般納稅人,自開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票的公司還能再開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎
建筑公司,一般納稅人,5月份開了50萬(wàn)發(fā)票,九個(gè)點(diǎn)(一般計(jì)稅),但是實(shí)際上是想開3個(gè)點(diǎn)的(簡(jiǎn)易計(jì)稅),現(xiàn)在6月份了,已經(jīng)跨月,這種情況還有挽救的辦法嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),一般納稅人4-5月份開發(fā)票了,但沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,把進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票開在6月份還能抵扣嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
好的,謝謝老師
不客氣, 很高興幫你