同學(xué)你好,申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,不需要減少收入,這個(gè)紅字發(fā)票沖減的收入,算今年的。
11月開具的發(fā)票,現(xiàn)在12月準(zhǔn)備報(bào)稅了,但一客戶退回一張11月開具的發(fā)票,說(shuō)開具的太明細(xì)了,要重新開具,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該先開具紅字的再報(bào)稅,紅字發(fā)票應(yīng)該怎么開具?
老師我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,我們公司采購(gòu)產(chǎn)品,對(duì)方開具發(fā)票開錯(cuò)了,我們?cè)?0月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對(duì)方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,對(duì)方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師請(qǐng)問(wèn)22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表,但是沒有下載上傳開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后23年1月申報(bào)22年12月增值稅是按實(shí)際開票申報(bào),所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報(bào),現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來(lái),我們公司報(bào)稅是不是有什么問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該怎么解決
老師,我有一張發(fā)票是12月開具的,但是在一月份開具了,紅字信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有開具出來(lái),我申報(bào)年報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)?是不是需要減少收入?
你好 我是購(gòu)買方發(fā)票已經(jīng)抵扣發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,9月開具紅字信息表 撤銷后稅盤注銷, 10月又開具紅字信息表 銷售方一直未開具紅字發(fā)票。10月申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,11月申報(bào)又有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么處理?同一筆金額
老師您好,請(qǐng)問(wèn)沒有免稅資格的非營(yíng)利組織的會(huì)費(fèi)收入和捐贈(zèng)收入要交企業(yè)所得稅嗎?
給公司出納轉(zhuǎn)的備用金 后面出納還回去可以不 不用發(fā)票沖
行政訴訟跟行政復(fù)議怎么區(qū)分
無(wú)論是非貨幣資產(chǎn)交換還是債務(wù)重組,長(zhǎng)期股權(quán)投資都是以自身公允價(jià)值來(lái)入賬是嗎?
酒店行業(yè),中央空調(diào)的熱風(fēng)系統(tǒng)可以入固定資產(chǎn)嗎
基層衛(wèi)生院24年將一筆費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)-重大公共衛(wèi)生費(fèi)用計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)-基本公衛(wèi)費(fèi)用了,25年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了應(yīng)該怎么處理
個(gè)人財(cái)產(chǎn)租賃 租車給企業(yè) 是不是每月500企業(yè)也要進(jìn)行個(gè)稅 申報(bào)啊
非居民企業(yè)從居民企業(yè)取得的收入,居民企業(yè)是否需要代扣代繳企業(yè)所得稅?稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們銷售了食品機(jī)械設(shè)備,并提供安裝調(diào)試服務(wù),設(shè)備款是10萬(wàn),安裝費(fèi)是1萬(wàn),我開具 安裝調(diào)試費(fèi)稅率和大類應(yīng)如何選擇呢
老師,什么樣的情況要簽合同,所有收到錢和出去的錢都得有
老師,那企業(yè)所得稅里面的收入需要調(diào)整?
同學(xué)你好,去年企業(yè)所得稅里面的收入,不需要調(diào)整。