同學(xué)你好,申報年報的時候,不需要減少收入,這個紅字發(fā)票沖減的收入,算今年的。

11月開具的發(fā)票,現(xiàn)在12月準備報稅了,但一客戶退回一張11月開具的發(fā)票,說開具的太明細了,要重新開具,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該先開具紅字的再報稅,紅字發(fā)票應(yīng)該怎么開具?
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產(chǎn)品,對方開具發(fā)票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉(zhuǎn)出,對方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進項稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師請問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表,但是沒有下載上傳開負數(shù)發(fā)票,然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報,所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報,現(xiàn)在23年2月份才把負數(shù)發(fā)票開出來,我們公司報稅是不是有什么問題,這個問題應(yīng)該怎么解決
老師,我有一張發(fā)票是12月開具的,但是在一月份開具了,紅字信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有開具出來,我申報年報的時候應(yīng)該怎么申報?是不是需要減少收入?
你好 我是購買方發(fā)票已經(jīng)抵扣發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,9月開具紅字信息表 撤銷后稅盤注銷, 10月又開具紅字信息表 銷售方一直未開具紅字發(fā)票。10月申報的時候出現(xiàn)進項轉(zhuǎn)出,11月申報又有進項轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么處理?同一筆金額
機械租賃合同是按實際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實際結(jié)算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費用招待費 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費用 招待費貸庫存商品的話 將來審計大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認證申報的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請款的時候沒有說質(zhì)保金,會計這邊就是按21850做的長期待攤費用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動的個人獎金,應(yīng)該報工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認定中利潤總額不超過300萬,還是銷售收入不超過300萬
老師,我們每個銀行公戶都有提取備用金,這個備用金最后怎么平賬?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費發(fā)票,發(fā)票當年就開了,只是發(fā)票沒給到財務(wù)。當時工程結(jié)束后,會計是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
老師,公司之前訂桶裝水的空桶的押金是我微信給的,200元,現(xiàn)在我們不再訂水了,200押金要退回給我們。因為我之前微信給的,然后拿收據(jù)回去沖備用金了,現(xiàn)在讓供應(yīng)商直接把錢退回公司公戶,這樣子是不是不好?
我們是按當月末開票金額申報增值稅還是銀行當月的收入申報增值稅?
老師,那企業(yè)所得稅里面的收入需要調(diào)整?
同學(xué)你好,去年企業(yè)所得稅里面的收入,不需要調(diào)整。