根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,業(yè)務(wù)發(fā)生了,不管收沒(méi)收到錢(qián),開(kāi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,都需要做收入。

發(fā)票驗(yàn)舊填寫(xiě)的金額,必須和當(dāng)月申報(bào)的增值稅收入一致嗎?我增值稅是免稅的,但是我申報(bào)的收入比較少怎么辦?
老師你好,我單位銷(xiāo)售房屋,當(dāng)月開(kāi)具增值稅發(fā)票287萬(wàn),當(dāng)月增值稅申報(bào)表按5%差額征稅149萬(wàn)確定的收入,當(dāng)月企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入按多少填,填在哪里
老師,出口貨物的企業(yè)是需要報(bào)國(guó)內(nèi)的增值稅申報(bào)和出口退稅申報(bào)嗎?那增值稅申報(bào)的當(dāng)月銷(xiāo)售額是按當(dāng)月生成的報(bào)關(guān)單來(lái)申報(bào)嗎? 當(dāng)月的出口退稅申報(bào)是按實(shí)際收匯金額來(lái)退稅嗎?
老師 我們是當(dāng)月提供服務(wù) 次月開(kāi)票結(jié)算 。 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 可不可以當(dāng)月計(jì)提收入 但是稅法上按照開(kāi)票申報(bào) 所以導(dǎo)致當(dāng)月賬上的收入和當(dāng)月賬上的增值稅是不匹配的 當(dāng)月賬上的收入和申報(bào)的收入不一致 因?yàn)樯陥?bào)是按當(dāng)月的開(kāi)票金額 這種情況符合要求嗎
老師,我二月份的賬上有一筆常規(guī)收入,當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,待3月份開(kāi)具,那么在申報(bào)2月份增值稅時(shí)收入是按含稅金額申報(bào)。到申報(bào)3月份增值稅時(shí)這筆又開(kāi)了發(fā)票,這種怎么處理
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷(xiāo)
老師您好,公司買(mǎi)的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫(xiě)廠房租金還是寫(xiě)非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車(chē)店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷(xiāo)的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢(qián)不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題

