你好,你可以報完稅之后再給他開的。這個是專票嗎?如果是專票的話,你需要開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票,但是你上一個月的稅款需要正常繳納。

11月開具的發(fā)票,現(xiàn)在12月準備報稅了,但一客戶退回一張11月開具的發(fā)票,說開具的太明細了,要重新開具,我現(xiàn)在是不是應該先開具紅字的再報稅,紅字發(fā)票應該怎么開具?
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產品,對方開具發(fā)票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導致我申報11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉出,對方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧!我賬務處理進項稅轉出是11月做分錄還是在12月做呀?
我昨天開了一張紅字發(fā)票對應的發(fā)票是2022年12月開具的。我現(xiàn)在把昨天開的那張紅字發(fā)票作廢。原來2022年12月開具的專票這個月還可以正常抵扣嗎
老師,我有一張發(fā)票是12月開具的,但是在一月份開具了,紅字信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有開具出來,我申報年報的時候應該怎么申報?是不是需要減少收入?
老師,你好,我們發(fā)票的總額度是630萬,這個月我開具了440萬紅字發(fā)票,重新開具同等藍字發(fā)票,后開具了160萬,現(xiàn)在說我只有12萬的額度了,這種錯誤應該怎么解決呢?
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農產品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
報完稅開具紅字好還是先開具完再報11月的稅好,紅字信息表怎么開
都可以的,都不影響。
好的,那紅字信息表怎么弄,是在開票軟件先申請,通過了,再開具紅字發(fā)票嗎
對的是的,是這么做的。