你好,去稅務(wù)局申請(qǐng)?jiān)隽繑U(kuò)版

老師,上個(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票。這個(gè)月對(duì)方開的紅字信息表。這個(gè)月我給對(duì)方開具的紅字發(fā)票的同時(shí)開具正確的藍(lán)字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬。前期我已經(jīng)開了10萬。 后期又開了8萬紅票的同時(shí),開具了正確8萬的藍(lán)字發(fā)票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬。還是說是18萬了
你好 老師 貸款的利息發(fā)票 一個(gè)月兩三萬 銀行意思一年開一次? 等開票了 我在重回相同金額的紅字(1-12月的總金額? 在做一張藍(lán)字發(fā)票么
老師,你好,我們發(fā)票的總額度是630萬,這個(gè)月我開具了440萬紅字發(fā)票,重新開具同等藍(lán)字發(fā)票,后開具了160萬,現(xiàn)在說我只有12萬的額度了,這種錯(cuò)誤應(yīng)該怎么解決呢?
老師,你好,我們上個(gè)月有張發(fā)票數(shù)量開錯(cuò)了(我們沒有認(rèn)證),然后供應(yīng)商給我們這里月開具了紅字,同時(shí)開具的藍(lán)字,我上個(gè)月做的暫估,這個(gè)月沖了暫估然后再入賬是應(yīng)該這樣處理對(duì)嗎?
像我這種情況確定能享受免征一個(gè)點(diǎn)增值稅?我是去年12月份開具20萬專票,其實(shí)客戶要的是普票,弄錯(cuò)了,2025年1月份就開具紅字發(fā)票專票20萬,又開具普票20萬,第一季度老板又開具普票20萬,現(xiàn)在第一季度就是專票紅字20萬,普票40萬,可以享受普票免征一個(gè)點(diǎn)增值稅?紅字發(fā)票還能退?
上季度暫估的入庫商品。本月可能開的出來發(fā)票。開發(fā)票之后的賬咋做
老師,我在一個(gè)公司發(fā)放工資,但是在另一個(gè)公司代繳納社保,個(gè)稅申報(bào)能否扣除我個(gè)人承擔(dān)的社保?企業(yè)所得稅前能否扣除
老師您好!請(qǐng)問公司里領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生的干洗衣服的洗染服務(wù)費(fèi),需要提交上級(jí)來報(bào)銷,怕不好看,應(yīng)該怎么寫報(bào)銷單的摘要比較好?
合伙企業(yè)注銷,30萬存貨折價(jià)10萬分給合伙人,如何做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)我我公司一般納稅人,21年9月自二手市場(chǎng)購買一輛車,8萬元,自用,當(dāng)時(shí)取得的是“二手車銷售同意發(fā)票”,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在對(duì)外出售,增值稅率怎么選?
老師,請(qǐng)問一下一個(gè)投資公司控制一家主體公司,這個(gè)除了分紅不交個(gè)稅外,還有沒有其他的好處,還有就是控股公司這個(gè)投資收益,算不算收入,到時(shí)候會(huì)不會(huì)交所得稅
深圳公司給香港公司付貨款,可以直接用人民幣支付嗎?
開票內(nèi)容是 日用雜品,其他日用雜品 可以用來報(bào)銷嗎?
想問下港雜費(fèi)是0稅率可以嗎
公司新推出一個(gè)模式,比如A經(jīng)銷商交了10萬元成為代理,他推薦了B,B交了1萬元成為單店,然后A可以拿到15%的推薦獎(jiǎng),請(qǐng)問打給A的推薦獎(jiǎng)的錢該如何入賬呢?幾乎都是個(gè)人,無法開發(fā)票,是可以作為費(fèi)用處理,還是可以沖銷他交的10萬元呢?


增量擴(kuò)版是什么呢?
你好,就是去你的主管稅務(wù)局申請(qǐng)?jiān)黾娱_票額度
現(xiàn)在的數(shù)電發(fā)票,開了紅字后,再開一個(gè)對(duì)應(yīng)的藍(lán)字,紅沖后的藍(lán)字是要計(jì)算到發(fā)票總額度里了嗎?
你好,即使紅沖了也要算在總額度里的