您好 紅字發(fā)票金額多少 藍(lán)字發(fā)票金額多少?
我方是銷售方10月份開(kāi)了一張發(fā)票給對(duì)方 對(duì)方已驗(yàn)證可發(fā)現(xiàn)明細(xì)錯(cuò)誤 已跨月要開(kāi)紅票 對(duì)方需要開(kāi)一張信息表給我們,我們?cè)僦匦麻_(kāi)具紅字發(fā)票 。比如開(kāi)紅字發(fā)票的稅是3萬(wàn) 月底計(jì)算增值稅的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)最后是加上這3萬(wàn)還是減去這3萬(wàn)呢??謝謝老師看到幫我會(huì)發(fā)下
如果我們這月總銷額是10萬(wàn)的話,且月初已經(jīng)開(kāi)完了這10萬(wàn)。那么月底開(kāi)的8萬(wàn)的紅字和藍(lán)字發(fā)票相互抵消本月總總銷額還是10萬(wàn),而不是18萬(wàn) 對(duì)吧
老師,上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票。這個(gè)月對(duì)方開(kāi)的紅字信息表。這個(gè)月我給對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票的同時(shí)開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬(wàn)。前期我已經(jīng)開(kāi)了10萬(wàn)。 后期又開(kāi)了8萬(wàn)紅票的同時(shí),開(kāi)具了正確8萬(wàn)的藍(lán)字發(fā)票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬(wàn)。還是說(shuō)是18萬(wàn)了
是不是開(kāi)紅字發(fā)票,比如我這個(gè)月正常開(kāi)發(fā)票開(kāi)了十萬(wàn),開(kāi)了紅字8萬(wàn),我報(bào)稅的時(shí)候直接按2萬(wàn)的金額計(jì)稅?
老師,8月我司開(kāi)了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,12月對(duì)方發(fā)現(xiàn)貨物型號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了紅字信息表,我司根據(jù)紅字信息表開(kāi)了紅字發(fā)票給對(duì)方了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)出的紅字發(fā)票跟8月那張?jiān)l(fā)票金額和稅額不一致,總價(jià)款含稅價(jià)一致·就是現(xiàn)在開(kāi)的紅字發(fā)票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個(gè)有影響嘛?
老師,從龍崗跨區(qū)遷移地址到龍華區(qū),變更退稅稅務(wù)機(jī)關(guān)需要結(jié)清之前的未退稅嗎,未提交過(guò)出口退稅的
新電子稅局可以更正往期的報(bào)表嗎?
本月處置車輛,是不是原值減處置的金額等于賬面價(jià)值,對(duì)應(yīng)影響資產(chǎn)總額
老師,25年的繼續(xù)教育從哪里登陸呀
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得去年錯(cuò)誤可以更正嗎?還是只需要更正年度匯算就行?現(xiàn)在更正逾期嗎?
老師來(lái)貨的發(fā)票是牛皮紙,我可以按我們的名字入庫(kù)開(kāi)票嗎,比如???/p>
測(cè)繪行業(yè)賬務(wù)難嗎?是服務(wù)業(yè)嗎?
我司出租辦公樓業(yè)務(wù),收取的物管費(fèi)需要交印花稅嗎
老師,合伙企業(yè),如果利潤(rùn)分配,需不需要什么資料做附件,分錄怎么寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳,己經(jīng)申報(bào)了,也交了稅,發(fā)現(xiàn)有專項(xiàng)扣除沒(méi)有填,可以重新申報(bào),申請(qǐng)退稅嗎? 還請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳中,住房租金的扣除,需要什么資料才可以扣除?
紅字和藍(lán)字金額一樣
老師,都是8萬(wàn)
那本月的銷售總額是10萬(wàn)? 8萬(wàn)正負(fù)抵消了