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我方是銷售方10月份開了一張發(fā)票給對方 對方已驗證可發(fā)現(xiàn)明細錯誤 已跨月要開紅票 對方需要開一張信息表給我們,我們再重新開具紅字發(fā)票 。比如開紅字發(fā)票的稅是3萬 月底計算增值稅的時候是銷項-進項最后是加上這3萬還是減去這3萬呢??謝謝老師看到幫我會發(fā)下

2019-11-13 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-11-13 12:51

你好 銷售方按正負相加的金額申報納稅

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你好 銷售方按正負相加的金額申報納稅
2019-11-13
您好,這個的話是可以的,可以做轉(zhuǎn)出
2024-05-18
是需要對方的發(fā)票的,你這邊也得做負數(shù),紅沖賬即可,不做進項稅轉(zhuǎn)出,因為這個是紅沖,不是進項稅轉(zhuǎn)出,原來怎么做的就做紅沖就行
2022-09-30
你好是的,您說是對的,是的
2021-06-10
你好。您收到負數(shù)發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負數(shù),然后咱增值稅的表2做進項稅額轉(zhuǎn)出填寫。
2024-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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