你好,同學(xué)。在報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí),10萬的正常要申報(bào),8萬也會(huì)比對(duì),不能只能按2萬金額計(jì)稅。
老師,上個(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票。這個(gè)月對(duì)方開的紅字信息表。這個(gè)月我給對(duì)方開具的紅字發(fā)票的同時(shí)開具正確的藍(lán)字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬。前期我已經(jīng)開了10萬。 后期又開了8萬紅票的同時(shí),開具了正確8萬的藍(lán)字發(fā)票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬。還是說是18萬了
小規(guī)模,4月開了兩張專票,其中有一張9萬是要作廢的,但是當(dāng)時(shí)在稅盤沒有點(diǎn)作廢,所以在7月的時(shí)候,本來作廢的那張專票就得交稅,7月也開了這張發(fā)票的紅字發(fā)票,但是這個(gè)季度開的正數(shù)發(fā)票比紅字發(fā)票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開回一張9萬正數(shù)發(fā)票,等到開正數(shù)金額比這張9萬發(fā)票金額大的時(shí)候,我再開9萬紅字發(fā)票抵減。
是不是開紅字發(fā)票,比如我這個(gè)月正常開發(fā)票開了十萬,開了紅字8萬,我報(bào)稅的時(shí)候直接按2萬的金額計(jì)稅?
是不是開紅字發(fā)票,比如我這個(gè)月正常開發(fā)票開了十萬,開了紅字8萬,我報(bào)稅的時(shí)候直接按2萬的金額計(jì)稅?求如何報(bào)增值稅
是不是開紅字發(fā)票,比如我這個(gè)月正常開發(fā)票開了十萬,開了紅字8萬,我報(bào)稅的時(shí)候直接按2萬的金額計(jì)稅?求如何報(bào)增值稅
法人章可以用在幾個(gè)公司嗎
#提問#請(qǐng)問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項(xiàng)目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對(duì)方公司每月要將這個(gè)項(xiàng)目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當(dāng)月這項(xiàng)合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費(fèi)?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實(shí)地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺(tái)空調(diào)4000多,因?yàn)槿绻莻€(gè)人購(gòu)買可以享受國(guó)補(bǔ),這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個(gè)人先購(gòu)買,然后以二手的形式賣給公司,個(gè)人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個(gè)人開出發(fā)票要承擔(dān)多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開的銷項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請(qǐng)問下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億
公司中標(biāo)了專項(xiàng)資金項(xiàng)目,已收到項(xiàng)目設(shè)備預(yù)付款,但是財(cái)政直接支付給設(shè)備供貨商,請(qǐng)問這些情況的賬務(wù)如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預(yù)繳,跟年終會(huì)算清繳的,還有里面填表時(shí)的彌補(bǔ)虧損,我想買
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購(gòu)蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報(bào)稅時(shí)我該怎么處理?會(huì)計(jì)上是都做成在建工程對(duì)嗎???
老師,外管證沒有報(bào)驗(yàn),但開票了,后來不小心給刪除了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
個(gè)體戶4月19日注冊(cè)的,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上寫的這個(gè)日期,它實(shí)際上在4月15日就賣上貨了。我對(duì)公付它貨款備注4.15貨款合理嗎?
8萬的紅字填寫在哪個(gè)表格?
求圖求位置
不好意思,同學(xué)匆忙解釋打錯(cuò)了, 希望沒有誤導(dǎo)你。 是在開票軟件中是10萬和8萬都會(huì)顯示,增值稅申報(bào)表,當(dāng)月是按凈額申報(bào)收入,按凈額即2萬金額計(jì)稅。你可以自動(dòng)比對(duì)申報(bào)表和開票軟件,就不會(huì)填錯(cuò)了。
我就想問增值稅表按多少金額填寫
我就想問增值稅表按多少金額填寫
同學(xué),按2萬金額申報(bào)填寫就可以了。