久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報稅時我該怎么處理?會計上是都做成在建工程對嗎???

2025-05-22 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-22 13:06

是 在勾選平臺選擇不抵扣勾選

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 13:07

賬上直接加稅,合計做賬就行。

頭像
快賬用戶9102 追問 2025-05-22 13:07

好的謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 13:08

不用客氣,工作愉快。

頭像
快賬用戶9102 追問 2025-05-22 13:08

像我們這樣的企業(yè),到底取得什么票最合適??種瓜子,買瓜子,養(yǎng)牛賣牛,

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 13:09

你不交稅的情況下,普通發(fā)票就行

頭像
快賬用戶9102 追問 2025-05-22 13:10

對方小規(guī)??隙ㄒ掌保珜Ψ绞鞘且话慵{稅人

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 13:10

你單位看你自己,你是免稅的,免稅對應的進項不允許抵扣。你讓他給你開普通發(fā)票就行。銷售方不管是一般納稅人,小規(guī)模,他都能開出普通發(fā)票來。

頭像
快賬用戶9102 追問 2025-05-22 13:13

這種情況下還有1.多的增值稅和附加稅,也是同理嗎???這個算好麻煩啊

頭像
快賬用戶9102 追問 2025-05-22 13:14

如果農(nóng)民工就掙了20000元,最終就要到手20000,咱們代扣代繳個稅,在承擔1.多增值稅,該怎么算最終勞務費是多少呢???我想把增值稅幾百元做成營業(yè)外支出,可以嗎,這樣我不用算勞務費

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 13:15

那他可以給你開加稅,合計2萬,然后其他的稅款都是你們單位來承擔。你做營業(yè)外支出不允許抵扣所得稅。

頭像
快賬用戶9102 追問 2025-05-22 13:16

老師,我發(fā)錯了,這個問題是給另一個老師發(fā)的,原問題是這樣的

頭像
快賬用戶9102 追問 2025-05-22 13:17

個人代開勞務發(fā)票,公司承擔開票稅費,這部分稅費所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會計分錄??比如如果農(nóng)民工就掙了20000元,最終就要到手20000,咱們代扣代繳個稅,在承擔1.多增值稅,該怎么算最終勞務費是多少呢???我想把增值稅幾百元做成營業(yè)外支出,可以嗎,這樣我不用算勞務費

頭像
快賬用戶9102 追問 2025-05-22 13:18

20得個稅是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 13:20

可以這么做的,2萬以內(nèi)是20%。

頭像
快賬用戶9102 追問 2025-05-22 13:23

2-5是預扣預繳30對嗎??

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 13:24

對的是的,是這么做的。

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 13:24

這里是應納稅所得額。

頭像
快賬用戶9102 追問 2025-05-22 13:25

不是勞務費多少就按這個數(shù)嗎??

頭像
快賬用戶9102 追問 2025-05-22 13:26

勞務費這個月一個人20000,那就按20000的20%=4000,扣下,下月初報工資薪資時候把勞務也一起報了,

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 13:27

2萬乘以80%乘以20%, 按照這個來 假設是4萬的話,4萬乘以80%乘以30%減7000。

頭像
快賬用戶9102 追問 2025-05-22 13:33

這個有表嗎??求給

頭像
快賬用戶9102 追問 2025-05-22 13:33

我得要算到準確無誤,

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 13:40

沒有表格,只有計算方法,要嗎?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
是 在勾選平臺選擇不抵扣勾選
2025-05-22
1,代理進出口,代理公司沒有實質(zhì)銷售行為。 需要申報,這里按代理服務申報處理 按代理服務確認收入。其他代理資金屬于往來款項。 2,不開票,但還是屬于你的收入,按未開票銷售收入處理。
2022-07-01
同學你好 這個直接做工資計入工程施工就行了 他們代你們發(fā)放的吧?個稅還是你們申報吧
2021-09-09
你好,管理不善導致的損失,是可以稅前扣除的(是針對企業(yè)所得稅) 自然災害,是增值稅方面不需要轉(zhuǎn)出。 管理不善,增值稅方面需要做轉(zhuǎn)出處理。
2023-05-17
不建議用手撕發(fā)票。應先梳理人工成本資料(勞務合同、考勤、工資流水等 )證明真實性,主動聯(lián)系專管員說明沒發(fā)票原因并提供資料溝通解決方案;若虛增成本,主動認錯,按要求調(diào)整、補稅及滯納金。
2025-04-16
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×