給股東分紅 計(jì)提應(yīng)付股利和個(gè)稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 支付股利 借:應(yīng)付股利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

W合伙企業(yè),注冊(cè)資本100萬,A合伙人持股20%,實(shí)繳20萬,B合伙人持股20%,實(shí)繳30萬。一段時(shí)間后,A從B手中受讓20%的份額,交易價(jià)格為200萬。一段時(shí)間后,A合伙人出讓自己5%的份額給新加入D合伙人,交易價(jià)格60萬,D把30萬私下付給A,剩余30萬直接付到W合伙企業(yè),這30萬不會(huì)轉(zhuǎn)給A,賬務(wù)上作為資本公積入賬了。現(xiàn)在A合伙人出讓自己10%的份額給新合伙人C,交易價(jià)格100萬,請(qǐng)問A合伙人這10%的原始取得成本是多少呢?
我公司本月做了一筆未分配50萬轉(zhuǎn)股本的會(huì)計(jì)處理,其中自然人股東是10萬,合伙企業(yè)是10萬,法人股東是30萬 會(huì)計(jì)分錄是:借 股本~其他公司 30萬 ~某某人 10萬 ~合伙企業(yè) 10萬 貸 利潤分配~未分配利潤 50 這個(gè)分錄對(duì)嗎,下個(gè)月需要交利股紅個(gè)稅,那么這個(gè)月要怎么做會(huì)計(jì)處理
我們和xx公司下的一個(gè)持股平臺(tái)(合伙企業(yè)),收到xx公司分紅款1000萬,給合伙人代扣代繳個(gè)稅200萬,剩余800萬打款給合伙人,所有會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
合伙企業(yè)合伙人實(shí)繳了30萬,現(xiàn)在想把這30萬退回給合伙人,想問下分錄應(yīng)該怎么做?涉及交稅嗎?
合伙企業(yè)注銷,30萬存貨折價(jià)10萬分給合伙人,如何做會(huì)計(jì)分錄
2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(村上修公廁工費(fèi)、材料費(fèi)、通向廁所水泥路面修補(bǔ)),農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,怎樣做分錄
龔。公司購買電車收到4s店的置換補(bǔ)貼,如何入賬
會(huì)計(jì)學(xué)堂的師資力量怎么樣有哪些優(yōu)勢(shì)
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同


請(qǐng)問存貨20萬差額如何做分錄呢
差額就體現(xiàn)在公司的利潤總額了
這樣嗎 給股東分紅 計(jì)提應(yīng)付股利和個(gè)稅 借:利潤分配-未分配利潤 10萬 貸:應(yīng)付股利 10萬 支付股利 借:應(yīng)付股利 10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 11504.42 借:主營業(yè)務(wù)成本 30 貸:庫存商品 30
是的,就是那樣做的
分給股東的10中,有2萬是抵欠款(股東之前墊付的款項(xiàng)),請(qǐng)問這2萬如何做分錄呢
借方是其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款 2萬 貸:庫存商品 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2300.88
是的,就是那樣做賬就行
謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。