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老師,你好,我們上個(gè)月有張發(fā)票數(shù)量開錯(cuò)了(我們沒有認(rèn)證),然后供應(yīng)商給我們這里月開具了紅字,同時(shí)開具的藍(lán)字,我上個(gè)月做的暫估,這個(gè)月沖了暫估然后再入賬是應(yīng)該這樣處理對嗎?

2024-07-21 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-21 09:56

同學(xué),你好 嗯嗯,是對的

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快賬用戶4909 追問 2024-07-21 09:57

上個(gè)月我未認(rèn)證,這個(gè)月紅沖了,然后重新開具藍(lán)字發(fā)票,這樣不影響我們進(jìn)項(xiàng)的抵扣吧,老師

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齊紅老師 解答 2024-07-21 09:58

同學(xué) ,你好 不影響的

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快賬用戶4909 追問 2024-07-21 09:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-21 09:59

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 嗯嗯,是對的
2024-07-21
你好,收到紅字發(fā)票做一個(gè)跟你之前入賬分錄相反的分錄 收到新的藍(lán)字發(fā)票再做一個(gè)跟之前入賬的一樣的分錄
2021-03-02
同學(xué)你好 暫估的收入就是未開票收入 以后說未開票收入就行了 開票之后未開票的就要沖減了
2022-02-22
你好;? ? 那你就紅沖暫估分錄 。然后去調(diào)整下 結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本給紅沖了即可 。??
2022-03-09
是的,對方認(rèn)證了,就又對方開紅字發(fā)票申請單
2021-11-15
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