你好;? 你開紅字信息表; 你做轉(zhuǎn)出出去;? 借工程施工 貸? 進項稅轉(zhuǎn)出 ;? 你確實是領(lǐng)用了成本了。 先不沖成本; 后面會補正確發(fā)票給你是嗎??
一月份我公司收到進項票已經(jīng)認證抵扣。后來供應商發(fā)現(xiàn)開票錯誤,三月份我公司申請了紅字發(fā)票,供應商開具了銷項負數(shù)發(fā)票以及重新開票。這種情況下我怎么做賬?
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
21年12月收到供應商開具的材料發(fā)票,我公司入賬:借 庫存商品 應交稅費進項 貸 應付賬款-供應商,22年7月,供應商說發(fā)票開錯,因已申報抵扣,我公司作為購買方,開具了紅字負數(shù)信息表,供應商作為銷售方,開具了紅字負數(shù)專票,我公司按照去年入賬,做了一筆紅沖,請問帳和發(fā)票勾選系統(tǒng)還需要做什么動作嗎?
請問供應商開給我們的專票,我們抵扣了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應商發(fā)票買錯了,我們做了紅字信息表,但是供應商在我們開紅字信息表的當月,沒有把紙質(zhì)的負數(shù)發(fā)票開出來,這個要怎么處理呢?
供應商開具專票給我公司,已經(jīng)認證抵扣入賬,上個月對賬發(fā)現(xiàn)數(shù)量開錯了,隨后我們開具紅字發(fā)票信息表給供應商,本月需要怎么做賬?這是原先會計分錄
首次出口退稅有五個可跳過的疑點能申報退稅嗎?是警告類的疑點
企業(yè)里面的取暖費走的是管理費用,在填匯算表的時候規(guī)在管理費用里面的哪個分項里面
老師好, 做工商年報公示時,參保各險種人數(shù)是填寫去年12月份的人數(shù)嗎?
公司名字有一臺車,進項已認證,現(xiàn)在想賣掉,賣車的銷項稅,可以用其他發(fā)票的進項來抵扣嗎
委托加工物資受托方代收代繳的消費稅不是通過稅金及附加科目核算嗎
老師下午好,請問“土地復墾”項目人材機的比例是多少?
請問安徽的一家商業(yè)管理有限公司變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍這該怎么勾選
老師匯算清繳的時候,工資薪金和個稅里面的差了好幾十萬,這個是不填比較好,還是按帳上的填
從租和從價的房產(chǎn)稅分別是多久申報一次?
個稅申報時間和電子稅務局申報到期日是一致的嗎
后面是補正確發(fā)票給我,但是不知道什么時候會開給我, 借:應付賬款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 工程施工
分錄是這樣做嗎?
你好;? 等著 紅字發(fā)票來了 ;在做 這筆哈? ?
對方供應商還需要把紅字發(fā)票給我公司是嗎?還是只要給我們一份正確的藍字發(fā)票?
目前階段只開具紅字信息表,怎么做分錄, 后期收到什么樣的發(fā)票,在做什么分錄,你能說一下嗎。謝謝
你做轉(zhuǎn)出出去;? 借工程施工 貸? 進項稅轉(zhuǎn)出??等著紅字發(fā)票給你; 你做; 借? 應付賬款貸工程施工 ;? ? ? ?
對方供應商還需要把紅字發(fā)票給我公司是嗎?還是只要給我們一份正確的藍字發(fā)票?
你好1; 對的;要給你哈;? 要給你正確的藍字 還有 紅字發(fā)票 聯(lián)次; 因為你認證了??
那我收到紅字發(fā)票后怎么做賬,
直接這樣做可以嗎? 借:應付賬款 貸:工程施工 應交稅費-應交增值稅(進項稅額 還需要做進項稅額轉(zhuǎn)出?
你好;你做轉(zhuǎn)出出去;? 借工程施工 貸? 進項稅轉(zhuǎn)出??等著紅字發(fā)票給你; 你做; 借? 應付賬款貸工程施工 ;? ? ? ?
現(xiàn)在紅字發(fā)票也開好了,我跟紅字信息表一起做賬,怎么做
你好;? 一起做; 你看看上面寫的分類。 我都給你寫的非常清楚了哦;??
明白,謝謝
你自己注意摘要要描述清楚就行了。