同學(xué)你好 這個不能撤回,已經(jīng)開了紅字發(fā)票了
老師供應(yīng)商有退貨,然后采購發(fā)票我已經(jīng)認證了,開了紅字信息表的怎么我按了下載哪里就顯示已核銷了,請問這張我還能給供應(yīng)商開紅字發(fā)票回來嗎
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
老師,我們收到供應(yīng)商一張專票,然后也抵扣了,現(xiàn)在有退貨,是不是只要我們開一張已抵扣的紅字發(fā)票信息表給對方,然后對方才能開一張紅字發(fā)票給我們啊
老師,請教下,紅字信息表有沒有期限?2016年供應(yīng)商開的發(fā)票,抵扣了,17年3月做了進項轉(zhuǎn)出,我們給他們開了紅字信息表,他們到現(xiàn)在沒紅沖,這個紅字信息表還有用嗎?他們說他們撤銷了紅字信息表,但是這個他們能撤回嗎?
請問供應(yīng)商開給我們的專票,我們抵扣了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票買錯了,我們做了紅字信息表,但是供應(yīng)商在我們開紅字信息表的當(dāng)月,沒有把紙質(zhì)的負數(shù)發(fā)票開出來,這個要怎么處理呢?
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個稅及印花稅,實質(zhì)上沒有分紅,請問企業(yè)要進行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤還是原來那么多,
老師,匯算清繳的申報總表的管理費用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動填寫呢
你好老師請問我用以前年度損益科沖銷了去年每個月多計提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤表哪個月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過12萬的話,匯算清繳的時候要補交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購糧食企業(yè),收進來再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃氣行業(yè),營業(yè)收入2419萬,安措費怎么提???分錄怎么寫?
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險
老師好,那這個可以去稅務(wù)局撤銷或者更改嗎
不可以‘,重新開藍字發(fā)票就可以了’
老師好,我們是購買方呀,能開藍字發(fā)票嗎?而且這張票還是認證不抵扣的,但是我們作廢時選擇已抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)局就說我們這個稅金沒有做進項轉(zhuǎn)出
銷售方給你開的哦
那你這個進項直接轉(zhuǎn)出就行了
我們家的業(yè)務(wù)是免稅的,所以所有的專票都是認證不抵扣的,沒有進項,能直接做這個進項轉(zhuǎn)出嗎?
銷售方給我們開了藍字發(fā)票之后,我們能做認證抵扣嗎?然后再做進項轉(zhuǎn)出,就相當(dāng)于抵了這部分金額
同學(xué)你好 你們收到的藍字發(fā)票可以抵扣