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#提問#老師,我們有一個空調(diào)租賃項目,分體空調(diào)設(shè)備440萬,電力線路改造60萬,其他代理費用10萬,我現(xiàn)在的想法是空調(diào)做固定資產(chǎn),折舊年限選6年,合理嗎?我們一個領(lǐng)導(dǎo)說讓我把電路改造做到固定資產(chǎn)里合理嗎?他覺得把所有費用按折舊年限分?jǐn)傋詈?,還有我們現(xiàn)在的合同年限簽約是3年,所以空調(diào)就按照3年折舊可以嗎?不管幾年折舊,其實我最終交稅都是一樣的,對于這個項目來說總費用是固定的
老師好,固定資產(chǎn)一次扣除,年報的時候需要調(diào),這個我一直不會,假如買2020年買的固定資產(chǎn)是30萬,折舊年限是3年,年折舊額是1萬,20年折舊額是應(yīng)該是4萬萬但是一次性扣除寫的是30萬,21年折舊額10萬,22年折舊額是10萬,23年折舊額6萬,21年做20年的匯算清繳的時候30萬的折舊是都記到費用里了,不用調(diào)表了,那到做21年的匯算清繳的時候,需要調(diào)表,老師好和我說下應(yīng)該咋填,調(diào)哪個表,還有調(diào)的金額
老師 我們買了一臺電腦,2000塊,沒有發(fā)票, 方法1:按固定資產(chǎn)走賬,每月提折舊,匯算清繳時把當(dāng)年折舊部分調(diào)增 方法2:一次性直接做到管理費用里,匯算清繳時全額調(diào)增 請問是用哪種發(fā)放做賬
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)???謝謝老師!
根據(jù)您的估計,機(jī)器設(shè)備預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為2,000萬;空調(diào)的預(yù)計使用壽命為5年,凈殘值為400萬?;诖耍闾峁┝巳渍叟f方案作為備選,分別是直線折舊法(按照年限)、雙倍余額遞減法、年限總和法。假定當(dāng)月購買的固定資產(chǎn)當(dāng)月即刻開始折舊,公司按年進(jìn)行折舊,即本年折舊按照12個月計算,年末一次性計提,并假定所有折舊金額全部計入管理費用。試完成以下表格:表2:折舊方案備選表單位:萬元方案1:直線折舊法方案2:雙倍余額遞減法方案3:年限總和法機(jī)器設(shè)備空調(diào)機(jī)器設(shè)備空調(diào)機(jī)器設(shè)備空調(diào)第一年折舊金額第二年折舊金額第三年折舊金額……(后續(xù)年份不用再計算)不填不填不填不填不填不填
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
您好,是的,不用調(diào)增,發(fā)票合規(guī);折舊年限大于等于稅法最低要求
老師,藍(lán)字成本票是在24年12月25日取得的,25年1月15日收到該筆的紅字發(fā)票,我的理解是做24年匯算清繳的時候調(diào)增,但是紅字發(fā)票做賬不是做到25年了嗎?這樣不是會導(dǎo)致25年的成本減少嗎?
您好,紅沖分錄的損益科目用未分配 利潤嘛,就不影響25年了,這個紅票申報在24年年報和匯繳申報表
不是做藍(lán)字相反分錄嗎?
您好,是的,相反分錄,把損益科目改為未分配利潤
老師,您的意思是這樣嗎?藍(lán)字發(fā)票做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本100萬? 貸:應(yīng)付賬款100萬? ?次年收到紅字發(fā)票做賬:借利潤分配-未分配利潤 -100萬? 貸:應(yīng)付賬款 -100萬?
對對, 就是這樣寫分錄的