您好,在20年匯算清繳時(shí)會(huì)計(jì)金額計(jì)入的費(fèi)用為4萬(wàn),稅收申報(bào)為30萬(wàn),本年會(huì)計(jì)應(yīng)納稅<稅收應(yīng)納稅,形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異30萬(wàn)-4萬(wàn)=26萬(wàn)元,填表《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,1列賬載金額固定資產(chǎn)原值30萬(wàn),2列、3列折舊4萬(wàn);4列、5列、8列稅收金額填30萬(wàn);這時(shí)賬載資產(chǎn)金額為30萬(wàn)-4萬(wàn)=26萬(wàn),稅收資產(chǎn)金額為0,納稅調(diào)整金額為-26萬(wàn);在21年匯算清繳的時(shí)候,第1列“資產(chǎn)原值”、第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”、第8列“累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”填報(bào)30萬(wàn)元;第2列“本年折舊、攤銷(xiāo)額”填報(bào)10萬(wàn)元;第3列“累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”填報(bào)14萬(wàn)元;第5列“稅收折舊、攤銷(xiāo)額”填報(bào)0元;第9列“納稅調(diào)整金額”填報(bào)10萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)一次扣除,年報(bào)的時(shí)候需要調(diào),這個(gè)我一直不會(huì),假如買(mǎi)2020年買(mǎi)的固定資產(chǎn)是30萬(wàn),折舊年限是3年,年折舊額是1萬(wàn),20年折舊額是應(yīng)該是4萬(wàn)萬(wàn)但是一次性扣除寫(xiě)的是30萬(wàn),21年折舊額10萬(wàn),22年折舊額是10萬(wàn),23年折舊額6萬(wàn),21年做20年的匯算清繳的時(shí)候30萬(wàn)的折舊是都記到費(fèi)用里了,不用調(diào)表了,那到做21年的匯算清繳的時(shí)候,需要調(diào)表,老師好和我說(shuō)下應(yīng)該咋填,調(diào)哪個(gè)表,還有調(diào)的金額
老師我問(wèn)下就是20年年報(bào)的時(shí)候有不超500萬(wàn)的固定資產(chǎn)一次折舊,第一年是調(diào)減,第二年開(kāi)始調(diào)增,但是我21年的時(shí)候也有不超500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)一次折舊,那這個(gè)調(diào)增調(diào)減是該怎么填寫(xiě)呢?
老師你好,我2021年用了固定資產(chǎn)加速折舊,你看下表我2023年做2022年的匯算清繳時(shí)候應(yīng)該按照哪個(gè)金額做調(diào)增?固定資產(chǎn)折舊年限是4年,從2021年開(kāi)始折舊的,每個(gè)年度匯算按照哪個(gè)金額做調(diào)增?
老師,23年固定資產(chǎn)折舊總額是156.8萬(wàn)元,但其中有一次性折舊的129.56萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)年終匯算清繳這129.56萬(wàn)元做了調(diào)減,那24年我該怎么調(diào)整這筆固定資產(chǎn)?
老師,23年固定資產(chǎn)做了一次性扣除150萬(wàn),另外還有正常折舊的10萬(wàn),匯算清繳調(diào)減120萬(wàn)。那我今年會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)賬?假如150萬(wàn)是3年折舊的話(huà),我是要調(diào)借 累計(jì)折舊 50萬(wàn) 貸 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)50萬(wàn),然后正常折舊嗎
對(duì)外投資涉及什么科目
老師,如果去面試電商財(cái)務(wù)需要注意哪些問(wèn)題呢
老師,員工4月20號(hào)離職,沒(méi)有上滿(mǎn)足月,4號(hào)清明節(jié)那天要算工資嗎?
老師,公司買(mǎi)了一瓶159的防曬霜送客戶(hù)怎么記賬?
老師,你好,我們是一家建筑公司,甲方監(jiān)理要去材料廠商考察的差旅費(fèi)可以在我們公司報(bào)銷(xiāo)么?就是代客報(bào)銷(xiāo)
麻煩問(wèn)下各位老師,有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建,本來(lái)是自然資源局招投標(biāo)委托第三方建設(shè)就好,但是由于時(shí)間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己?jiǎn)挝惶湾X(qián)付了款,后期自然局又把錢(qián)全額轉(zhuǎn)給該單位了,這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做科目啊,前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,光租車(chē)如何開(kāi)發(fā)票,稅率多少?車(chē)帶人呢?
轉(zhuǎn)讓上市公司的股權(quán)需要繳納增值稅嘛?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,關(guān)于預(yù)付出去的款項(xiàng),針對(duì)于核銷(xiāo)發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個(gè)月兩次結(jié)算款會(huì)付過(guò)去,但有些代理商開(kāi)的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對(duì)應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財(cái)稅軟件,原來(lái)是有個(gè)手工的表,出納每天登記對(duì)公付的公司款項(xiàng),再人為的手工去核銷(xiāo),現(xiàn)在就是在想有沒(méi)有比較節(jié)省時(shí)間的方法,怎么去核銷(xiāo),因?yàn)樯狭讼到y(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對(duì)接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長(zhǎng)期以往,到底還有多少發(fā)票沒(méi)回來(lái),這個(gè)就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實(shí)時(shí)有時(shí)會(huì)收到的,希望老師可以給點(diǎn)思路,感謝
我單位24年10月成立,25年1月開(kāi)始生產(chǎn)并有了收入;24年發(fā)生了16萬(wàn)的費(fèi)用【其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬(wàn)元】,計(jì)入了當(dāng)期損益。 麻煩問(wèn)下:現(xiàn)在匯算清繳時(shí),是要將這16萬(wàn)的費(fèi)用 全額調(diào)增,然后26年做25年匯算時(shí)再將其調(diào)減嗎?或者,該如何正確調(diào)整??? 以后年度利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損時(shí),24年的這16萬(wàn)費(fèi)用會(huì)不會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)在可彌補(bǔ)數(shù)額中啊
老師您看看是填這個(gè)表格是嗎,做21年匯算清繳的時(shí)候是不是應(yīng)該填到我寫(xiě)的那一行,老師能把完整的數(shù)據(jù)給我寫(xiě)到里面嗎,謝謝老師了
您好,您看下我給您發(fā)的這張圖片中,您按3年折舊的,按照年限我填的是電子產(chǎn)品類(lèi),同時(shí)填入第10行
您好,這是圖片示例
老師看不到你的圖片 老師一次性扣除的話(huà) 應(yīng)該填到我填寫(xiě)的這一行吧 老師你看看我的這張圖片 麻煩老師給我填寫(xiě)20-23年的匯算清繳 歇息老師了 非常感謝
您好,以下發(fā)送的是20.22.23年的
您好,20年的我重新補(bǔ)發(fā)下。
老師你看看我按照您發(fā)的表格 我填的對(duì)嗎 就是20年一次性扣除 次年做匯算清繳的時(shí)候 成本調(diào)減 以后在慢慢的調(diào)增是嗎
您好,方法是這樣填的,只是23年的6萬(wàn)書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤啦,還有所有固定資產(chǎn)也需要填寫(xiě)的哦。