您好,正常折舊30萬對不對,因為您說調(diào)減120。分錄還是直線法折舊的,不是這個分錄,正常折舊分錄,我們調(diào)增是沒有分錄的,調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)整后年度匯繳要交所得稅才有分錄
老師好,固定資產(chǎn)一次扣除,年報的時候需要調(diào),這個我一直不會,假如買2020年買的固定資產(chǎn)是30萬,折舊年限是3年,年折舊額是1萬,20年折舊額是應該是4萬萬但是一次性扣除寫的是30萬,21年折舊額10萬,22年折舊額是10萬,23年折舊額6萬,21年做20年的匯算清繳的時候30萬的折舊是都記到費用里了,不用調(diào)表了,那到做21年的匯算清繳的時候,需要調(diào)表,老師好和我說下應該咋填,調(diào)哪個表,還有調(diào)的金額
老師,我想請問一下,我公司購入一固定資產(chǎn),價值50萬,折舊年限10年,現(xiàn)在想一次性計入當期的制造費用,那我當期的產(chǎn)品的單位成本不是很高嗎?還是賬面不變按每月折舊,匯算清繳直接減掉50萬-每月折舊數(shù)*期數(shù),那我又想不通了,如果我賬面利潤直接減少50萬,也不折舊了,那我匯算清繳也不用調(diào)增了是嗎?賬面還有個-50萬
老師您好!我公司2023年3月份買了一臺300萬元的設備,我要一次性扣除。那我是從4月份開始,每月按正常折舊計提,直到做匯算的時候填寫固定資產(chǎn)加速折舊表,調(diào)減?還是我應該全部一次性計提300萬折舊?之后每月正常計提的折舊在匯算時調(diào)增?哪個更合理呢?
老師好,例如我們公司今年購進了100萬的資產(chǎn),報稅時一次性計提折舊,按正常折舊年限是5年,那是不是就產(chǎn)生稅會差異,假如按正常折舊我們今年應該計提的所得稅是 借:所得稅費用200萬,貸:應交稅費-所得稅200萬,但是因為報稅時一次性折舊,那分錄是不是要調(diào)整成這樣: 借:所得稅費用 200萬 貸:應交稅費-所得稅180萬,貸:遞延所得稅負債 20萬?這個分錄有問題嗎
老師,低于500萬元的固定資產(chǎn)假如我正常按月折舊,那不就是正常扣除了嗎?但根據(jù)匯算清繳折舊報表填寫的話會有調(diào)減,然后明年再調(diào)增。就是假如我去年11月購進一輛150萬的車,那么如果不設殘值這輛車去年的折舊金額只有3.12萬,匯算清繳報表填寫的話會體現(xiàn)146.88的調(diào)整,然后明年需要調(diào)增37.5萬,一定要這么做才符合規(guī)定嗎?
老師服務企業(yè)先歸集到相關成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務成本嗎
老師那些科目最終要結轉(zhuǎn)成主營業(yè)務成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務成本,都要結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
水電也沒有開票給我。過來1年可以要求他們開水電分割單開發(fā)票嗎?
老師!小微企業(yè)所得稅 利潤總額300萬以下,都是5%嗎?
老師,公司租個人的汽車每個月500元,個人每月開500和一次性開6000,都不用交增值稅嗎?個稅交不交呢
老師,納稅申報表表一的銷項稅金數(shù)據(jù),能手動修改的嗎?
滾動式付款怎么能讓不懂的人一下聽懂?我真是沒轍了!出口退稅企業(yè),每月可以申請辦理出口退稅,根據(jù)政策規(guī)定單證齊全后就可以辦理,目前我公司有一個客戶是滾動式付款,外貿(mào)經(jīng)理每月記錄客戶到款,然后整理可以辦理退稅的收匯水單給我,但我發(fā)現(xiàn)對方并不清楚這個客戶滾動式付款應該怎么去算哪筆貨款可以辦理退稅,這種情況我們應該怎么處理
收到員工生育津貼如何入賬,發(fā)放員工生育津貼需要申報個稅嗎?生育津貼需要扣除員工個人部分社保再發(fā)放嗎?
老師,這個經(jīng)營范圍,可以開圖二發(fā)票的項目名稱嗎?
不是,之前賬務分錄是錯的,也是做了一次性折舊了,23年150萬全部一次性折舊了,還有另外正常每年折舊的10萬元。按常理應該是會計分錄折舊40萬才對。但23年折舊了160萬,匯算也按160萬算,但做了調(diào)減120萬,現(xiàn)在會計分錄要怎么調(diào)?
您好,原來的錯分錄紅沖,再做正常的折舊分錄,這2個分錄的損益科目改為未分配利潤,本年再做這個資產(chǎn)正常?折舊分錄
但那是23年的分錄,是好幾個固定資產(chǎn),每個固定資產(chǎn)都做了一次性扣除?,F(xiàn)在不能直接做一筆 借 累計折舊30 萬 貸 利潤分配—未分配利潤30萬 進行調(diào)整,然后正常折舊嗎
您好,不能,調(diào)整只能調(diào)原來錯分錄的,
為什么啊,一定要全部紅沖嗎?全部紅沖150萬,然后再借累計折舊30萬 貸 利潤分配—未分配利潤030萬嗎
您好,是的,要全部紅沖,這樣一次性就完成了,明年不做再沖了, 然后是這個分錄 借:管理費用等-折舊? 貸:累計折舊