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老師,23年固定資產(chǎn)做了一次性扣除150萬,另外還有正常折舊的10萬,匯算清繳調(diào)減120萬。那我今年會計分錄怎么調(diào)賬?假如150萬是3年折舊的話,我是要調(diào)借 累計折舊 50萬 貸 利潤分配—未分配利潤50萬,然后正常折舊嗎

2025-01-15 05:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-15 05:51

您好,正常折舊30萬對不對,因為您說調(diào)減120。分錄還是直線法折舊的,不是這個分錄,正常折舊分錄,我們調(diào)增是沒有分錄的,調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)整后年度匯繳要交所得稅才有分錄

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快賬用戶2776 追問 2025-01-15 05:58

不是,之前賬務分錄是錯的,也是做了一次性折舊了,23年150萬全部一次性折舊了,還有另外正常每年折舊的10萬元。按常理應該是會計分錄折舊40萬才對。但23年折舊了160萬,匯算也按160萬算,但做了調(diào)減120萬,現(xiàn)在會計分錄要怎么調(diào)?

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齊紅老師 解答 2025-01-15 06:01

您好,原來的錯分錄紅沖,再做正常的折舊分錄,這2個分錄的損益科目改為未分配利潤,本年再做這個資產(chǎn)正常?折舊分錄

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快賬用戶2776 追問 2025-01-15 06:05

但那是23年的分錄,是好幾個固定資產(chǎn),每個固定資產(chǎn)都做了一次性扣除?,F(xiàn)在不能直接做一筆 借 累計折舊30 萬 貸 利潤分配—未分配利潤30萬 進行調(diào)整,然后正常折舊嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-15 06:17

您好,不能,調(diào)整只能調(diào)原來錯分錄的,

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快賬用戶2776 追問 2025-01-15 06:22

為什么啊,一定要全部紅沖嗎?全部紅沖150萬,然后再借累計折舊30萬 貸 利潤分配—未分配利潤030萬嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-15 06:33

您好,是的,要全部紅沖,這樣一次性就完成了,明年不做再沖了, 然后是這個分錄 借:管理費用等-折舊? 貸:累計折舊

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您好,正常折舊30萬對不對,因為您說調(diào)減120。分錄還是直線法折舊的,不是這個分錄,正常折舊分錄,我們調(diào)增是沒有分錄的,調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)整后年度匯繳要交所得稅才有分錄
2025-01-15
同學您好 根據(jù)權責發(fā)生制的原則原則,您應該帳上按月計提折舊,然后所得稅一次性扣除
2021-05-07
您好,對的,這個是必須這樣調(diào)增才可以
2024-06-27
您好,在20年匯算清繳時會計金額計入的費用為4萬,稅收申報為30萬,本年會計應納稅<稅收應納稅,形成應納稅暫時性差異30萬-4萬=26萬元,填表《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》中,1列賬載金額固定資產(chǎn)原值30萬,2列、3列折舊4萬;4列、5列、8列稅收金額填30萬;這時賬載資產(chǎn)金額為30萬-4萬=26萬,稅收資產(chǎn)金額為0,納稅調(diào)整金額為-26萬;在21年匯算清繳的時候,第1列“資產(chǎn)原值”、第4列“資產(chǎn)計稅基礎”、第8列“累計折舊、攤銷額”填報30萬元;第2列“本年折舊、攤銷額”填報10萬元;第3列“累計折舊、攤銷額”填報14萬元;第5列“稅收折舊、攤銷額”填報0元;第9列“納稅調(diào)整金額”填報10萬元。
2021-12-24
你好,不能計入制造費用,而是計入固定資產(chǎn),按月計提折舊,只是在申報所得稅時加速折舊,減少所得額。
2022-07-12
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