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麻煩問下各位老師,有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建,本來是自然資源局招投標(biāo)委托第三方建設(shè)就好,但是由于時間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己單位掏錢付了款,后期自然局又把錢全額轉(zhuǎn)給該單位了,這個會計怎么做科目啊,前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費的發(fā)票嗎?

2025-05-13 18:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-13 18:39

同學(xué)你好,如果這個 款項 最終不是這個單位承擔(dān),那就屬于,代墊支款。計入 其他收款,

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齊紅老師 解答 2025-05-13 18:40

如果說,還有部分款項 是由這個單位承擔(dān)的, 那么,屬于該公司承擔(dān)的部分,? 是要要發(fā)票的,

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快賬用戶4239 追問 2025-05-13 18:41

老師那我前期放到了應(yīng)收帳款,后期款項到了我下賬對不?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 18:41

已經(jīng)放到了 應(yīng)收賬款,那么,后期收到款項后, 直接對沖 此科目就行

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快賬用戶4239 追問 2025-05-13 18:41

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-13 18:45

不客氣,同學(xué),? 老師應(yīng)該的,祝您工作順利

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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