您好,這個是可以應對的哈

針對舞弊導致的認定層次重大錯報風險與針對舞弊導致的財務報表層次重大錯報風險有什么區(qū)別?
存在舞弊,擴大樣本規(guī)模不是無法應對舞弊導致的錯報風險嗎,為什么C是對的?
擴大樣本規(guī)模是否不足以應對舞弊導致的認定層次重大錯報風險
由于舞弊導致的財報層次重大錯報風險的總體應對措施和具體應對措施 由于舞弊導致的認定層次重大錯報風險的總體應對措施和具體應對措施分別是什么
由于舞弊導致的財報層次重大錯報風險的總體應對措施和具體應對措施 由于舞弊導致的認定層次重大錯報風險的總體應對措施和具體應對措施分別是什么
公司租賃的他人的車,維修費可以報銷嗎
9月臨時工資太多了,可以放10月申報個稅嗎,本次9月申報公司員工個稅?
電商的是按傭金交稅還是按銷售收入交稅?
老師,本期我的含稅收入是100萬,在填增值稅報表的時候,銷售額,減免額,還有應交稅費都該怎么填呀,我們是小規(guī)模公司,按照1%交增值稅
老師,我是小規(guī)模造價咨詢公司,成本只有人工費,24.10月到賬一筆三萬服務費作為工資發(fā)放了,這三萬成了24年虧損額,25.9月開具的發(fā)票要沖預收確認收入繳納企業(yè)所得稅,如果當時開票成本和收入都確認在24.四季度就沒有后續(xù)麻煩了,現(xiàn)在如何解決呢
老師,向您咨詢一個問題。我有一個朋友,他是小規(guī)模的個體戶,在購物平臺搞電商。他有開普票收入11806.53元,稅額118.05,另外包含開票收入的話,在網(wǎng)購平臺有766020.85元的收入,除開票收入以外,其他全是無票收入。我在填增值稅申報的時候,您幫我看看,對不對?
老師你好,關(guān)于三季度所得稅申報中“已計入成本費用的職工薪酬”的借方累計發(fā)生額,是否包含去年的工資實際發(fā)放金額(例如:2025年1月份發(fā)放了2024年12月份計提的工資100000元,那這個100000元是否也計入2025年的借方累計金額呢)
資產(chǎn)負債表中怎樣看出凈資產(chǎn)是多少
老師新公司申報企業(yè)所得稅時利潤只有0.07元,稅費0.02元需要繳納嗎
請問老師:種植農(nóng)作物的土地租賃合同需要繳納印花稅嗎?
擴大控制測試是否不足以應對舞弊導致的認定層次重大錯報風險
嗯對,這個是可以的哈
擴大控制測試到底能否應對舞弊導致的認定層次重大錯報風險
擴大這個樣本量是不可以認定的
我說的是擴大控制測試
對,樣本量就是控制測試,這個是不足以應對的
為什么呢
因為如果是正常出現(xiàn)錯誤,就算我們增加再多測試,也是沒用的,需要變更手段