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老師,我是小規(guī)模造價(jià)咨詢公司,成本只有人工費(fèi),24.10月到賬一筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)作為工資發(fā)放了,這三萬(wàn)成了24年虧損額,25.9月開(kāi)具的發(fā)票要沖預(yù)收確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅,如果當(dāng)時(shí)開(kāi)票成本和收入都確認(rèn)在24.四季度就沒(méi)有后續(xù)麻煩了,現(xiàn)在如何解決呢

2025-10-26 18:28
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-26
是的對(duì)的,是這么做的
2025-10-26
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為納稅人訂立、領(lǐng)受應(yīng)稅憑證或者完成證券交易的當(dāng)日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
1.按照相關(guān)規(guī)定,開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)月應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入。除非是分幾個(gè)月開(kāi)具發(fā)票,否則不能先走預(yù)收,等半年后項(xiàng)目完工再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 2.雖然按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,在項(xiàng)目未完成時(shí)可能不滿足確認(rèn)收入的所有條件,但由于已經(jīng)開(kāi)具了發(fā)票,根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)天。不過(guò),企業(yè)所得稅納稅義務(wù)的發(fā)生時(shí)間則不一定是開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)天,而是要根據(jù)提供的應(yīng)稅服務(wù)的種類來(lái)確認(rèn)。在這種情況下,會(huì)計(jì)上一般不確認(rèn)收入。 對(duì)于該筆業(yè)務(wù)的成本歸集,由于本次比較特殊,除了人工工資外其他費(fèi)用未產(chǎn)生,那么在確認(rèn)收入的當(dāng)月,可以先將人工工資歸集到成本中
2024-08-14
那掛靠的話,你這邊的處理,你就是按照80萬(wàn)來(lái)做這個(gè)收入處理的。20萬(wàn)在開(kāi)票的時(shí)候再作為收入處理就可以了。
2021-03-13
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