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老師,向您咨詢一個(gè)問(wèn)題。我有一個(gè)朋友,他是小規(guī)模的個(gè)體戶,在購(gòu)物平臺(tái)搞電商。他有開普票收入11806.53元,稅額118.05,另外包含開票收入的話,在網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)有766020.85元的收入,除開票收入以外,其他全是無(wú)票收入。我在填增值稅申報(bào)的時(shí)候,您幫我看看,對(duì)不對(duì)?

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2025-10-26 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-26 18:29

老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦

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快賬用戶2549 追問(wèn) 2025-10-26 18:30

這是另外兩張

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快賬用戶2549 追問(wèn) 2025-10-26 18:31

感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-26 18:32

同學(xué)你好 看著沒(méi)有問(wèn)題

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快賬用戶2549 追問(wèn) 2025-10-26 18:35

好的,感謝老師,我想問(wèn)一下,按我的理解,購(gòu)物平臺(tái)的銷售收入,應(yīng)該是平臺(tái)結(jié)算返現(xiàn)的收入,而不是整體的銷售額,因?yàn)槠脚_(tái)在銷售以后,會(huì)過(guò)一段時(shí)間才返現(xiàn),因?yàn)槠脚_(tái)要觀察會(huì)不會(huì)出現(xiàn)退貨換貨的事情。您說(shuō),我理解的對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2025-10-26 18:51

同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣的

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快賬用戶2549 追問(wèn) 2025-10-26 18:59

老師,我還想問(wèn)一下個(gè)稅的問(wèn)題。他這個(gè)個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得已經(jīng)申報(bào)了,他沒(méi)有建賬,我就當(dāng)時(shí)在成本項(xiàng)里面,按照銷售額填的,這樣他的盈利是零,不用交經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?,F(xiàn)在要更正申報(bào)他的銷售額了,我當(dāng)時(shí)是在扣繳端申報(bào)的,那是不是更正要去大廳。因?yàn)閭€(gè)稅工資薪金要去大廳,那么經(jīng)營(yíng)所得的更正是不是也要去大廳,不能在扣繳端操作?謝謝。

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齊紅老師 解答 2025-10-26 19:06

個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得更正申報(bào)不一定需要去大廳,可以先嘗試在扣繳端操作 。 根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局的相關(guān)解答,經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)成功未繳款前,可在預(yù)繳納稅申報(bào)表或年度匯繳申報(bào)表中作廢申報(bào),作廢成功后重新填寫再申報(bào),或至預(yù)繳納稅申報(bào)表、年度匯繳申報(bào)表中點(diǎn)擊“啟動(dòng)更正”按鈕修改數(shù)據(jù)后重新申報(bào);若申報(bào)成功且繳款后,只能至預(yù)繳納稅申報(bào)表或年度匯繳申報(bào)表中點(diǎn)擊“啟動(dòng)更正”進(jìn)行數(shù)據(jù)更正操作 。 具體操作步驟如下 : 1.?登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端,進(jìn)入“經(jīng)營(yíng)所得”模塊,點(diǎn)擊“預(yù)繳納稅申報(bào)”。 2.?選擇需要更正的記錄,依次點(diǎn)擊“啟動(dòng)更正”-“確定”。 3.?點(diǎn)擊“修改”,根據(jù)實(shí)際情況修改銷售額等數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)填寫無(wú)誤后點(diǎn)“確定”。 4.?選擇要申報(bào)的記錄,依次點(diǎn)擊“提交申報(bào)”-“確定”即完成更正申報(bào)。 5.?系統(tǒng)將在30秒后自動(dòng)獲取申報(bào)結(jié)果,也可以點(diǎn)擊“立即獲取”或通過(guò)“獲取反饋”按鈕手動(dòng)獲取申報(bào)結(jié)果。 不過(guò),如果在扣繳端操作時(shí)遇到系統(tǒng)提示需到大廳辦理等特殊情況,那么就需要前往辦稅服務(wù)廳進(jìn)行更正申報(bào)。

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快賬用戶2549 追問(wèn) 2025-10-26 19:38

感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-26 19:58

滿意請(qǐng)給五星好評(píng) 謝謝

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你好,你這里如實(shí)給管理員說(shuō)明差異原因就可以了。你這里差異是固定資產(chǎn)處置導(dǎo)致的,你如實(shí)說(shuō)明一下即可。
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沖銷錯(cuò)誤分錄: 原錯(cuò)誤分錄(假設(shè)):借:營(yíng)業(yè)外收入 - 其他營(yíng)業(yè)外收入 2000;借:應(yīng)收賬款(紅字)2000 。 沖銷:借:應(yīng)收賬款 - 項(xiàng)目 2000;貸:營(yíng)業(yè)外收入 - 其他營(yíng)業(yè)外收入 2000 。 補(bǔ)做正確關(guān)聯(lián):借:營(yíng)業(yè)外收入 - 其他營(yíng)業(yè)外收入 2000;貸:應(yīng)收賬款 - 項(xiàng)目 2000 。也可合并一步:借:應(yīng)收賬款 - 項(xiàng)目 2000;貸:營(yíng)業(yè)外收入 - 其他營(yíng)業(yè)外收入 2000 ,將 2000 元從營(yíng)業(yè)外收入調(diào)整回項(xiàng)目應(yīng)收賬款
2025-07-14
同學(xué)您好,這種情況是屬于正常的現(xiàn)象,能解釋得通即可。增值稅申報(bào)表是開了發(fā)票就要確認(rèn)收入了,但我們平常做賬是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)做,這一種情況也會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致的,只要我們能合理解釋,就可以哈。
2024-06-04
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