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老師您好,我有個(gè)項(xiàng)目,總金額是296976.00元,就一開始的時(shí)候我還沒有開票對(duì)方就先轉(zhuǎn)進(jìn)來了2000元,當(dāng)時(shí)也不知道有這個(gè)項(xiàng)目,問領(lǐng)導(dǎo)說是工牌費(fèi), 我就計(jì)入到了營業(yè)外收入,后面這個(gè)項(xiàng)目真正開票296976.00元,但是收款因?yàn)橹稗D(zhuǎn)了2000元,所以是294976.00元,但是老師我因?yàn)闆]懂,當(dāng)時(shí)又把營業(yè)外收入調(diào)整了下,做成了借營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入,借方是應(yīng)收賬款(紅字)這樣就導(dǎo)致我的這個(gè)科目余額表上的這個(gè)項(xiàng)目成了294976.00元,老師我現(xiàn)在想把這個(gè)2000元調(diào)整到應(yīng)收賬款的這個(gè)項(xiàng)目上,麻煩您幫我看下我這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢

2025-07-14 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-14 09:26

沖銷錯(cuò)誤分錄: 原錯(cuò)誤分錄(假設(shè)):借:營業(yè)外收入 - 其他營業(yè)外收入 2000;借:應(yīng)收賬款(紅字)2000 。 沖銷:借:應(yīng)收賬款 - 項(xiàng)目 2000;貸:營業(yè)外收入 - 其他營業(yè)外收入 2000 。 補(bǔ)做正確關(guān)聯(lián):借:營業(yè)外收入 - 其他營業(yè)外收入 2000;貸:應(yīng)收賬款 - 項(xiàng)目 2000 。也可合并一步:借:應(yīng)收賬款 - 項(xiàng)目 2000;貸:營業(yè)外收入 - 其他營業(yè)外收入 2000 ,將 2000 元從營業(yè)外收入調(diào)整回項(xiàng)目應(yīng)收賬款

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2025-07-14
調(diào)整稅款確保與稅局申報(bào)一致是正確的做法。關(guān)于營業(yè)外收入的處理,通常營業(yè)外收入記錄的是企業(yè)主營業(yè)務(wù)之外的收益或費(fèi)用。如果之前會(huì)計(jì)將減半征收的稅款錯(cuò)誤地記入了營業(yè)外收入,而實(shí)際上這部分應(yīng)該調(diào)整到相關(guān)稅金科目,那么你可以通過做賬務(wù)調(diào)整來糾正這一錯(cuò)誤。具體操作是:借“本年利潤(rùn)”(或相應(yīng)的損益調(diào)整科目),貸“營業(yè)外收入”,以沖減原來錯(cuò)誤記錄的營業(yè)外收入金額。這樣的處理可以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2024-11-10
同學(xué)你好 是主營業(yè)務(wù)收入不平嗎
2022-04-06
你好,正常的訴訟費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用 核算 ,而不是計(jì)入營業(yè)外支出,不需要調(diào)增啊?
2023-05-28
您好,那您不要輕易處理,可以內(nèi)部對(duì)賬后再與客戶確認(rèn)
2022-10-20
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