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你好!公司有一個(gè)客戶已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年,公司也注銷了。但是在破產(chǎn)的前幾個(gè)月給我公司付了貨款100000元,公司又不知道是什么原因并沒(méi)有在當(dāng)時(shí)開(kāi)銷售發(fā)票過(guò)去,所以現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款一直的負(fù)數(shù)的,請(qǐng)問(wèn)我要怎樣做才能把這個(gè)應(yīng)收賬款的負(fù)100000元賬平掉呢?上次老師說(shuō)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那在利潤(rùn)分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎?還是直接出營(yíng)業(yè)外收入交所得稅就行了??

2021-10-11 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-11 09:16

您好,那您正確操作,借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,不需要考慮以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶4515 追問(wèn) 2021-10-11 09:18

但是沒(méi)有開(kāi)票,怎么交增值稅?

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快賬用戶4515 追問(wèn) 2021-10-11 09:19

不是借應(yīng)收賬款貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-11 09:20

您好,按款項(xiàng)性質(zhì),需要計(jì)算增值稅

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快賬用戶4515 追問(wèn) 2021-10-11 09:21

但是對(duì)方公司已經(jīng)注銷7.8年了

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齊紅老師 解答 2021-10-11 09:24

您好,按實(shí)質(zhì)重于形式計(jì)算,

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快賬用戶4515 追問(wèn) 2021-10-11 09:29

老師你好!不是很理解,能說(shuō)具體點(diǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-11 09:30

您好,按增值稅來(lái)說(shuō),這個(gè)款項(xiàng)與銷售有關(guān),所以需要確認(rèn)增值稅,除非以前已經(jīng)繳納增值稅

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快賬用戶4515 追問(wèn) 2021-10-11 09:33

那對(duì)方公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在不能給對(duì)方開(kāi)銷售票,錢又收了好多年,我又怎么把這比錢平賬,又怎么繳稅呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-11 09:36

您好,,借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,

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快賬用戶4515 追問(wèn) 2021-10-11 09:42

這個(gè)借銀行存款不對(duì)啊,收到錢的時(shí)候已經(jīng)是計(jì)入銀行存款了,現(xiàn)在重復(fù)計(jì)入了,跟銀行存款又對(duì)不上了?收到錢的時(shí)候是借銀行帶應(yīng)收賬款的。

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齊紅老師 解答 2021-10-11 09:43

您好,那您借應(yīng)收賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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您好,那您正確操作,借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,不需要考慮以前年度損益調(diào)整
2021-10-11
同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外就行了
2021-09-16
你好,你們欠了人家的錢沒(méi)有還錢借其他應(yīng)付款貸,營(yíng)業(yè)外收入 你這樣的話,你按照你上面的賬務(wù)處理,需要納稅調(diào)增的。
2024-10-21
你好 ;? 你跨年紅沖的話 ; 這個(gè)為什么要紅沖。 是因?yàn)?取消了業(yè)務(wù) 了嗎還是開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票 ???
2021-12-24
你好,可以從銀行取現(xiàn)把現(xiàn)金做成正數(shù)。應(yīng)付賬款也可以用這種方法沖平。
2020-06-28
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