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老師,我有個問題,就是我接賬的時候,前面會計做了借銀行存款,貸預收賬款。但是我也不知道有沒有開發(fā)票,還是說開了發(fā)票已經(jīng)收款了。然后開發(fā)票是不是直接做借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額了。所以導致預收賬款一直存在。假如這個情況我應該如何調(diào)整阿?要是說借應收賬款 我還能預收沖應收。現(xiàn)在不懂咋整了

2022-10-20 20:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-20 20:36

您好,那您不要輕易處理,可以內(nèi)部對賬后再與客戶確認

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快賬用戶9625 追問 2022-10-20 20:37

但是這個是2020年的賬了,我們2021年接回來的。錢這個肯定收款了,公戶收款了,現(xiàn)在不是主要弄清楚有沒有開發(fā)票嘛?那開發(fā)票我們稅盤不是能看見嘛

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齊紅老師 解答 2022-10-20 20:38

您好,是的,您是可以看到的,但是也得與合同匹配

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您好,那您不要輕易處理,可以內(nèi)部對賬后再與客戶確認
2022-10-20
你好 ;? 你跨年紅沖的話 ; 這個為什么要紅沖。 是因為 取消了業(yè)務 了嗎還是開錯了發(fā)票 ???
2021-12-24
借預收賬款 貸:應收賬款 這個就可以,
2020-08-17
對的,是的,是這么做的也可以, 你提前收取的業(yè)務沒有發(fā)生應收賬款在貸方有余額,不就是表示提前收到的?
2023-03-16
你好,那你再補上一個借應付職工薪酬工資貸庫存現(xiàn)金不就行了?
2025-02-18
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