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老師,我問一下某公司銷售貨物并在同天收到了價(jià)稅合計(jì)的款項(xiàng),銀行已經(jīng)收到了,那這種情況下我們?cè)谧鰬{證的時(shí)候不是應(yīng)該直接借銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?為什么他給的答案里頭還要讓我有一個(gè)應(yīng)收賬款,然后要用應(yīng)收賬款過渡一下呢?
老師,你好!請(qǐng)教個(gè)問題。我們是施工單位,每個(gè)項(xiàng)目都有一筆民工保證金,這筆錢是打入民工專戶的,現(xiàn)在的問題是專戶銷戶,這筆錢不退給對(duì)方了,而且直接打入我們施工單位賬戶,當(dāng)時(shí)我們會(huì)計(jì)把這次錢計(jì)入其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在沖賬得怎么做呢?這筆錢發(fā)票也沒開給對(duì)方的
老師好,我司是從事白酒銷售的,有幾個(gè)問題咨詢下: 1.將購買的白酒無償贈(zèng)送他人是否要作視同銷售,若要的作視同銷售,是以進(jìn)價(jià)還是我們的銷售價(jià)為計(jì)稅基礎(chǔ)?如何作分錄? 2.視同銷售的部分在增值稅申報(bào)表上的收入那欄填上價(jià)格后,實(shí)際我們并沒有收到錢,這樣增值稅申報(bào)表收入與我們賬上的收入的是否就會(huì)不一致,兩者差異如何處理? 3.我司從酒廠進(jìn)貨的話,可以享受達(dá)到一定銷售量時(shí),廠家會(huì)有10%的返利,只是不給錢,而是折成白酒給我們,對(duì)于返利的白酒我們?cè)撊绾巫髻~,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好,我們是經(jīng)銷商,下面店面商家做廣告產(chǎn)生的費(fèi)用廠家報(bào)銷,但是廠家不直接對(duì)接下面的商家,廠家對(duì)接我們,我們對(duì)接下面的商家。這個(gè)產(chǎn)生的費(fèi)用廠家不給我們現(xiàn)金,給我們掛在優(yōu)惠上,等我們從廠家那里進(jìn)貨的時(shí)候一次性用掉這個(gè)優(yōu)惠,比如說1000塊的優(yōu)惠一次性用完,這1000塊錢有800是給下面的商家的,有200塊是給我們的,但是給我們開票只開400塊的票。現(xiàn)在我怎么做才能把廠家給的優(yōu)惠掛在賬上?等下面的商家從我這里進(jìn)貨的話,想一次性用掉這800快的優(yōu)惠,這個(gè)賬務(wù)又該怎么處理?
公司是電器批發(fā)零售公司。我們廠家進(jìn)貨,然后付款采購。然后廠家設(shè)置了任務(wù),銷售額,完成了就賺點(diǎn)返點(diǎn)銷售傭金給我們。沒完成就沒有。我們賣給下面的門店商家都是幾乎接近原價(jià),他們賣,賣了之后欠款,后面再打款貨款給我們。。這種業(yè)務(wù)怎么做賬。具體分錄寫出來。然后這家公司之前是給代賬公司做賬。4月份拿回來我做賬,代賬公司是憑票和銀行流水做賬。未開票收入可能未申報(bào)?我拿回來后應(yīng)該稅務(wù)怎么調(diào)整申報(bào)未開票收入?不會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?還有就是和代賬會(huì)計(jì)交接注意事項(xiàng)是什么?需要什么手續(xù)?注意什么?問一些那些問題?請(qǐng)一一回復(fù)。0經(jīng)驗(yàn),才學(xué)了商貿(mào)實(shí)操,但是這個(gè)商貿(mào)業(yè)務(wù)很復(fù)雜和學(xué)的不一樣
第一套房子貸款扣了專項(xiàng)附加扣除,把第一套賣了,再買第二套能享受貸款利息扣除嗎
新政策外賣員等年收入12萬元以下,基本無需納稅 餐飲企業(yè)外賣員工按工資薪金納稅,與新政策有關(guān)系嗎
月末報(bào)表要從哪幾方面來檢查
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
老師,我司以前年度有虧損,這個(gè)季度是盈利??梢詮浹a(bǔ)以前年度虧損。請(qǐng)問我在哪里看還有多少可彌補(bǔ)的虧損啊。
老師,3月份的賬我建立好了,但期初設(shè)置里面,可以添加銀行存款,庫存現(xiàn)金,就是添加不了應(yīng)付職工薪酬,怎么回事啊
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來之后,委托加工物資-加工費(fèi)這個(gè)科目,科目余額表的期末余額,借方是是負(fù)數(shù),正常嗎,還是說哪里做錯(cuò)了 外發(fā)的全部收回來
我司是出口貿(mào)易公司,每個(gè)貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項(xiàng)。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購買汽車的進(jìn)項(xiàng)稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請(qǐng)問從旅行社訂購的機(jī)票,開具電子普通發(fā)票(代訂機(jī)票款),進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?
?您好,1. 廠家核銷費(fèi)用時(shí) 款項(xiàng)轉(zhuǎn)入終端 借:其他應(yīng)收款-廠家終端抵扣款 ?貸:銷售費(fèi)用/營業(yè)費(fèi)用 促銷費(fèi)、廣告費(fèi)等 2. 用終端抵扣款下單購貨時(shí) 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)收款-廠家終端抵扣款 抵扣部分 ?銀行存款(倒擠)