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老師好,我想問一下,小規(guī)模納稅人的電影院,客人在充值會(huì)員卡時(shí)就要求開發(fā)票,但是這筆賬我們只是預(yù)收的,沒有消費(fèi)之前都屬于我們的負(fù)債,但是在稅務(wù)那邊的話,就會(huì)理解我們是銷售額了,這筆賬我該怎么操作合適一點(diǎn)呢?
我們老板有兩家公司,我司收入費(fèi)用很少,工資是發(fā)現(xiàn)金的。前段時(shí)間收到國庫退稅一筆錢,領(lǐng)導(dǎo)說怕被查,要開發(fā)票抵掉,之前我們也只有進(jìn)項(xiàng)稅。另一家公司財(cái)務(wù)讓一些顧客把貨款轉(zhuǎn)進(jìn)來,我們給他們開發(fā)票,我們現(xiàn)在要把貨款轉(zhuǎn)還給另一家公司,我們走法人私人卡轉(zhuǎn)還的。但是法人私人卡每天限額4萬一天,領(lǐng)導(dǎo)讓我嘗試轉(zhuǎn)給社保人備注工資,再拿出來。像我們這個(gè)情況,之前沒做工資,還能不能實(shí)施,還有別的方法嗎?
老師你好,我舉下例子,就是有一個(gè)顧客在我們店辦理了中國移動(dòng)的業(yè)務(wù)后,中國移動(dòng)會(huì)在第三方平臺(tái)上給顧客一張1000元的劵,然后顧客在我們店買一臺(tái)手機(jī)3000元,用了這個(gè)劵后顧客只需要付2000元,剩下的1000元由第三方平臺(tái)給我們,我們還是收的3000元,現(xiàn)在問題是我們應(yīng)該怎么給顧客開具發(fā)票。現(xiàn)在第三方平臺(tái)要求我們把他們付的1000給他們開手機(jī)發(fā)票或者服務(wù)費(fèi)發(fā)票。我們覺得不合理,因?yàn)槲沂墙o顧客開具的3000的手機(jī)發(fā)票,他們的1000只是代付,所以現(xiàn)在請(qǐng)問我們?cè)摬辉摻o第三方平臺(tái)開票,這個(gè)業(yè)務(wù)我們?cè)趺撮_票是是合法合規(guī)的。謝謝
老師,還是之前的問題,現(xiàn)在客戶開了一張10萬的燈具發(fā)票給我們,,然后客戶因?yàn)殚_票范圍限制又開了一張96000廣告費(fèi)給我們。我總覺得這樣開對(duì)我們不利,廣告費(fèi)發(fā)票扣除有限制。請(qǐng)問如果是老師來處理,您會(huì)怎么要求對(duì)方開票?謝謝!
我們是律師事務(wù)所,在我們沒有單獨(dú)成立事務(wù)所之前,在另一個(gè)律師事務(wù)所有一筆費(fèi)用沒有結(jié)清的,但是當(dāng)時(shí)那個(gè)事務(wù)所已經(jīng)開出了一張發(fā)票的,只是錢還沒有結(jié)清,現(xiàn)在那筆費(fèi)用大概十萬會(huì)以律師顧問費(fèi)的形式打到指定賬戶,也就是我們現(xiàn)在律所的賬戶,這是雙方都同意了的,想問一下當(dāng)時(shí)那個(gè)律所已經(jīng)開出了發(fā)票,現(xiàn)在錢打到我們所里賬戶,需要怎么操作,或者需要出示什么證明嗎?
老師,請(qǐng)問監(jiān)測(cè)費(fèi)需要繳納印花稅嗎,謝謝
有沒有供應(yīng)商出具的商檢模板
你好,我買過進(jìn)出口課程,我想知道,我辦理完?duì)I業(yè)執(zhí)照以后,下一步應(yīng)該做什么?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 這個(gè)憑證的摘要我是這樣寫的(確認(rèn)成本) 這個(gè)摘要描述的對(duì)嗎
老師,一般納稅人公司銷售公司名下的小貨車,開普通發(fā)票,稅率是3%嗎
老師,以工代賑的項(xiàng)目不需要開勞務(wù)發(fā)票吧,可以直接申報(bào)個(gè)稅,是吧
老師好,我公司是一般納稅人,主要是做廢紙回收,反向開票是怎么抵扣
老師好!凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目不會(huì)選,不理解。能推薦一下線上課程嗎?學(xué)一下。這是哪個(gè)模塊的專業(yè)課內(nèi)容啊?
老師您好,業(yè)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該入哪個(gè)科目
老師 剛?cè)肼氁患移髽I(yè)做餐飲的需要核算成本 之前沒有成本核算 主要是菜品 從哪些方面入手


您好,顧客之前在我們?cè)\所消費(fèi)了3萬元沒開票,現(xiàn)在要補(bǔ)開,不能分10周每周開3000元發(fā)票,必須按真實(shí)交易一次性開具3萬元增值稅普通發(fā)票或?qū)S冒l(fā)票,發(fā)票項(xiàng)目寫清楚比如診療費(fèi)、檢查費(fèi)等,開票日期寫實(shí)際開票當(dāng)天,備注里注明實(shí)際服務(wù)時(shí)間,會(huì)計(jì)處理上做一筆分錄:借:其他應(yīng)收款或銀行存款 30000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 29126.21,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 873.79(按3%稅率計(jì)算30000÷1.03×0.03=873.79),同時(shí)把原來收到的3萬元從私人賬戶盡快轉(zhuǎn)入診所對(duì)公賬戶,以后所有收入都必須走對(duì)公賬戶入賬并按時(shí)申報(bào)納稅,